學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
老師咨詢一下,做匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)這塊做錯(cuò)了,該怎么調(diào)一下
老師您好?我想咨詢一下,事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢及固定資產(chǎn)無償調(diào)撥會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好!我想咨詢一下固定資產(chǎn)(車)報(bào)廢后怎么做帳?
老師好,想問一下,做匯算清繳固定資產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)在23年1月份計(jì)提折舊時(shí)科目做錯(cuò)了,沒發(fā)現(xiàn)。明明做計(jì)提折舊,確做成借:管理費(fèi)用-計(jì)提折舊 15000元 貸:固定資產(chǎn)15000元 其實(shí)應(yīng)該是貸:累計(jì)折舊:15000元,那想問一下,匯算清繳調(diào)整嗎
老師好,想問一下,匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)調(diào)減,要怎么做科目呀
老師,公司收了一筆830萬,借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個(gè)又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對(duì),多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指正
第二十八期學(xué)員,這個(gè)登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開13個(gè)點(diǎn)了
公司車折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對(duì)公賬戶把這個(gè)錢打給了姓“陶”這個(gè)怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
老師,我這家賬有點(diǎn)亂,想讓您看著調(diào)整一下,在做個(gè)匯算,您做嗎
我有同事專門做這個(gè)業(yè)務(wù),不知道你們的預(yù)算是多少,看能不能談成
他們那邊怎么收費(fèi)呀
我問了,根據(jù)企業(yè)規(guī)模來的,打完折一般是銷售額3000萬以下,5000左右一家,3000萬-5000萬6000,5000萬-1個(gè)億8000,1個(gè)億以上萬分之一