這個(gè)是照顧新辦企業(yè)的利好呀.有的企業(yè)籌辦期間長,如果算虧損年度,那么前期的虧損就得不到彌補(bǔ).所以,籌辦期間的收入費(fèi)用都做納稅調(diào)整,在申報(bào)表上最終的利潤為0
這個(gè)企業(yè)籌辦期發(fā)生的費(fèi)用可以一次性扣除,也可以攤銷,現(xiàn)在又說作為企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行的籌辦活動(dòng)期間發(fā)生的籌辦費(fèi)支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,是什么意思呢,如果發(fā)生的一筆費(fèi)用,開始生產(chǎn)經(jīng)營以后,那這些費(fèi)用不是相當(dāng)于虧損了。我不太清楚開辦費(fèi)和生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用由什么區(qū)別
企業(yè)在籌建期發(fā)生的開辦費(fèi),應(yīng)當(dāng)從開始生產(chǎn)、經(jīng)營月份的次月起,在不短于5年的期限內(nèi)分期扣除。 在會(huì)計(jì)處理時(shí)應(yīng)在開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月一次性攤銷,所以在所得稅納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整,在發(fā)生開辦費(fèi)當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤的基礎(chǔ)上調(diào)增應(yīng)納稅所得額,在以后年度的申報(bào)時(shí),應(yīng)相應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額。 老師這個(gè)問題我不太理解,我們單位的開辦費(fèi)所得稅前還要調(diào)增嗎,我就按月攤銷不就可以嗎
不理解 這條——籌辦期間不計(jì)算為虧損年度,企業(yè)可以在開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除,也可以按照新稅法有關(guān)長期待攤費(fèi)用的處理規(guī)定處理,但一經(jīng)選定,不得改變。 請(qǐng)問籌辦期間的季度報(bào)表和年度報(bào)表的怎么填寫???是不是不用根據(jù)會(huì)計(jì)賬上的數(shù)字填寫??那要怎么填呢??
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號(hào))“七、企業(yè)籌辦期間不計(jì)算為虧損年度問題—企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的年度。企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。為何籌辦費(fèi)匯算時(shí)不能稅前扣除
企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的年度。企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,應(yīng)按照《國家稅務(wù)總局關(guān) 于企業(yè)所得稅若干稅務(wù)事項(xiàng)銜接問題的通知》(國稅函〔2009〕98 號(hào))第九條規(guī)定執(zhí)行:新稅法中開(籌)辦費(fèi)未明確列作長期待攤費(fèi)用,企業(yè)可以在開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除,也可以按照新稅法有關(guān)長期待攤費(fèi)用的處理規(guī)定處理,但一經(jīng)選定,不得改變。企業(yè)在新稅法實(shí)施以前年度的未攤銷完的開辦費(fèi),也可根據(jù)上述規(guī)定處理。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第七十條企業(yè)所得稅法第十三條第(四) 項(xiàng)所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷, 攤銷年限不得低于3年。請(qǐng)問老師,后半部分沒有看懂?
4月注冊(cè)的公司,公司稅務(wù)沒登記來,但是4月產(chǎn)生工資了,5月剛開的公戶,沒有申報(bào)個(gè)稅,可以在公戶發(fā)工資嗎?公戶發(fā)工資會(huì)產(chǎn)生分險(xiǎn)不
老師您好,工商年報(bào)里的納稅總額,是把一年所有交過的增值稅和其他稅都加起來嗎?還是只算交的企業(yè)所得稅?
老師,替別的單位支付電費(fèi)到國網(wǎng)電力公司,電力公司把發(fā)票開給我們公司,然后別的單位又把錢轉(zhuǎn)給我們公戶還回來,這樣能行不?
電商對(duì)賬,標(biāo)黃色區(qū)域要標(biāo)注下哪些是刷單的,第二個(gè)表是刷單的,VLOOKUP函數(shù)后面的四個(gè)值,我輸入什么呀?
公司支付兩筆款項(xiàng)。靈犀鍵盤會(huì)員費(fèi)代收及結(jié)算,對(duì)方是家科技公司,會(huì)計(jì)科目分哪類合適
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
老師,現(xiàn)在做一個(gè)包子鋪的賬,想問一下,這個(gè)怎么搭建啊?怎么操作
老師好,我公司對(duì)財(cái)務(wù)公司的咨詢費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)是辦公費(fèi)還是其他什么
你好老師我問一下企業(yè)地址變更在哪里變更
1、2025年5月15日之前的公司沒有做核算成本,4月底安排了盤點(diǎn),把實(shí)質(zhì)實(shí)物盤點(diǎn)出來的=結(jié)余庫存。 2、我現(xiàn)在是核算盤點(diǎn)出來的庫存成本,還是4月份的生產(chǎn)成本,全盤會(huì)計(jì)還說等著我的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有點(diǎn)懵了,
那意思是當(dāng)年度要先調(diào)增,下年調(diào)減嗎?老師沒感覺到利好政策。意思對(duì)于那種一直虧損的,就可能因?yàn)?年期限,不能計(jì)算所得稅前扣除?我理解籌辦費(fèi)不能稅前,相當(dāng)于當(dāng)年度匯算時(shí)納稅調(diào)增?
是的,只是在籌辦期間調(diào)整,以后開始經(jīng)營了就可以彌補(bǔ)了
那意思先調(diào)增,后面彌補(bǔ)虧損
是的,就是那個(gè)意思的哈