是借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
老師,幫忙看下,我這筆分錄哪種方式寫(xiě)的對(duì)呀?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,加計(jì)抵減10%, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 銀行存款-***銀行 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款-**銀行 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)是不是借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,退個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 對(duì)吧?
老師有,一個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的賬務(wù)處理問(wèn)題,公司是執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。收到的時(shí)候就記住了,借,銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,這樣處理可以嗎?
我們收到個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)68.46元,我們用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄可以這么寫(xiě)嗎:借:銀行存款68.46 借:營(yíng)業(yè)外收入—退付手續(xù)費(fèi)60.58 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)7.88
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
我們收到1473.47這個(gè)銷項(xiàng)稅要交6%那我是1473.47/1.06這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
1473.47/1.06這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。