同學(xué)你好 材料成本差異率=(2000加4000)/(100000加200000)=2% (2)計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異?!?00000*2% (3)計(jì)算發(fā)出材料的實(shí)際成本?!?00000*(1加2%) (4)計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本?!?00000**(1加2%) 分錄 借,制造費(fèi)用120000 借,管理費(fèi)用80000 貸,原材料200000 借,制造費(fèi)用120000*2% 借,管理費(fèi)用800000*2% 貸,材料成本差異2000000*2%
誠(chéng)志公司為增值稅一般納稅人,材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算,該公司2018年6月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為100000元,本月購(gòu)入材料的計(jì)劃成本為200000元,本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為160000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用100000元,管理部門耗用60000元,材料成本差異的月初數(shù)為2000元(超支),本月收入材料的成本差異為4000元(超支)。要求計(jì)算材料成本差異率,發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異,發(fā)出材料的實(shí)際成本,結(jié)存材料的實(shí)際成本,編制領(lǐng)用材料以及期末分?jǐn)偛牧铣杀静町惖臅?huì)計(jì)分錄
某企業(yè)2019年5月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為100000元;本月購(gòu)入材科時(shí)計(jì)劃成本為200000元,本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為160000元,其中生產(chǎn)車間800元,采用平均年限法折E。T異時(shí)以xw元(超支),本月收入材料成本差異為4000元(超支)。要求:(2)計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異;(1)計(jì)算材料成本差異率;(3)發(fā)出材料的實(shí)際成本;(5)編制材料領(lǐng)用時(shí)的會(huì)計(jì)分錄以及期末分?jǐn)偛牧铣杀静町惖臅?huì)計(jì)分錄。(4)結(jié)存材料的實(shí)際成本
其企業(yè)2020年7月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50000元,本月購(gòu)入原材料的計(jì)劃成本為100000元,太日發(fā)出原材料的計(jì)劃成本為80000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用50000元,管理部門耗用30000元。原材料成本差異的月初數(shù)為1000元(超支),本月收入原材料成本差異為2000元(超支)。要求:(1)計(jì)算原材料成本差異率;(2)計(jì)算發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異:(3)發(fā)出材料的實(shí)際成本:o往存原材料的實(shí)際成本:(5)編制領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄,對(duì)期末分?jǐn)傇牧铣杀静町愡M(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
1.某企業(yè)2020年7月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50000元,本月購(gòu)入原材料的計(jì)劃成本為100000元。本月發(fā)出原材料的計(jì)劃成本為80000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用50000元,管理部門耗用30000元。原材料成本差異的月初數(shù)為1000元(超支),本月收入原材料成本差異為2000元(超支)。要求:(1)計(jì)算原材料成本差異率;(2)計(jì)算發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異;(3)發(fā)出材料的實(shí)際成本:
23:26<存貨核算(1)21.簡(jiǎn)答題【資料】某企業(yè)2019年5月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為100000元;本月購(gòu)入材料的計(jì)劃成本為200000元,實(shí)際成本為204000元;本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為200000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用120000元,管理部門耗用80000元。材料成本差異的月初數(shù)為2000元(超支)?!疽蟆?1)計(jì)算材料成本差異率。(2)計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異。(3)計(jì)算發(fā)出材料的實(shí)際成本。(4)計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本。(5)作出材料領(lǐng)用的會(huì)計(jì)分錄,以及期末分?jǐn)偛牧铣杀静町惖臅?huì)計(jì)處理。輸入答案
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫(xiě)收到法人還款,還是怎么樣寫(xiě)更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
第五問(wèn),根本沒(méi)明白,還有第四問(wèn),沒(méi)寫(xiě)清楚吧
第五問(wèn),根本沒(méi)明白,還有第四問(wèn),沒(méi)寫(xiě)清楚吧
。(4)計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本 計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本?!?00000+200000-100000)*(1加2%) 。(5)作出材料領(lǐng)用的會(huì)計(jì)分錄,以及期末分?jǐn)偛牧铣杀静町惖臅?huì)計(jì)處理 借,制造費(fèi)用120000 借,管理費(fèi)用80000 貸,原材料200000 借,制造費(fèi)用120000*2% 借,管理費(fèi)用800000*2% 貸,材料成本差異2000000*2% 分錄哪里不明白?
有借,沒(méi)有貸啊
借,制造費(fèi)用120000 借,管理費(fèi)用80000 貸,原材料200000 借,制造費(fèi)用120000*2% 借,管理費(fèi)用800000*2% 貸,材料成本差異2000000*2% 分錄中不是有借方和貸方么?