借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)沒有做吧?
老師,7月份交印花稅20.7元,計(jì)提7月份稅金借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅20.7.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 但是發(fā)票是在8月份的(銀行扣款),怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅金-印花稅20.7.貸:銀行存款20.7元嗎還是怎么做呀?
交的印花稅如何做賬?但是做的是:借:應(yīng)付稅費(fèi)(印花稅)8.4 貸:銀行存款。8.4 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里導(dǎo)出來是:應(yīng)交稅費(fèi)-8.4 這個(gè)對(duì)嗎?
老師,補(bǔ)交了以前年度的印花稅。電子稅務(wù)局是按現(xiàn)在的日期申報(bào)繳納的,做賬時(shí):借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎
印花稅不計(jì)提的,直接做憑證借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平嗎?為什么?
老師,23年1月份交稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),一個(gè)印花稅再去年年末忘記計(jì)提了,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
我計(jì)算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請(qǐng)問:一般納稅人,帶票每噸7000,運(yùn)輸費(fèi)每噸400元,運(yùn)輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點(diǎn)是給了的,我銷售是8040每噸,利潤(rùn)每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個(gè)公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習(xí)題中受托加工存貨不應(yīng)計(jì)入存貨,這是個(gè)悖論,是題的答案不對(duì)嗎?
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個(gè)公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷
第三季度所得稅申報(bào)中 自己的貨源 自己出口 算哪種出口方式
跨境電商的退稅跟外貿(mào)退稅是不是不一樣,這邊沒看到有跨境電商的退稅流程圖
沒做。那現(xiàn)在這個(gè)月的報(bào)表已經(jīng)出來了。下個(gè)月可以再做這筆嗎?
可以可以這么做的