借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

老師,請問我們公對公付款給了對方,但是對方不能開發(fā)票給我們,那這個預(yù)付賬款怎么平賬呢?
你好老師。請問我們公司給政府部門發(fā)生了一些業(yè)務(wù),實(shí)際金額5000,但是對方要求開8000票,這個差異3000怎么做賬好些?
老師,請問我公司付款給別的公司,但是對方不給開發(fā)票怎么做賬
老師,你好,我們公司付給一個公司崗?fù)r(jià)款8000元,但是對方不開票,請問這樣怎么做賬
老師,我們給對方公司付款是按照批次付款的,但是對方公司買東西單價(jià)都不一樣。我們可以要求對方公司按均價(jià)給我們開票嗎?開票金額是一樣的
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那這個不就是一直掛在賬上了嗎?
是的呀,沒開票的就要掛在這里呀。
對方一直不能提供發(fā)票的吧,這個能不能結(jié)轉(zhuǎn)呢? 不掛在賬上,怎么操作呢
后面你看下有沒有別的發(fā)票是不過公賬的,用他們來沖下