您好 借:應(yīng)收賬款 150%2B19.5=169.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額150*0.13=19.5 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品 100
思考題 甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年10月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品, 按價(jià)目表上標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,其不含增值稅額的售價(jià)總額為1000萬元。為鼓勵(lì)乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求: (1)編制甲公司銷售商品的會(huì)計(jì)分錄; (2)編制甲公司10月9日收到該筆銷售的價(jià)款的會(huì)計(jì)分錄; (3)編制甲公司10月15日收到該筆銷售的價(jià)款的會(huì)計(jì)分錄; (4)編制甲公司10月25日收到該筆銷售的價(jià)款的會(huì)計(jì)分錄。 2. 2019年5月1日,甲公司向乙公司銷售一-批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為17萬元。該批商品成本為80萬元;商品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于9月30日將所售商品購回,回購價(jià)為110萬元(不含增值稅額)。 要求:編制甲公司售后回購的會(huì)計(jì)分錄
5.甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
1)甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為150萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本100萬元。會(huì)計(jì)分錄是什么
甲公司為增值稅一般納稅人,2020?年?9?月?1?日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為?150?萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為?13%,產(chǎn)品成本?100?萬元。編制甲公司(銷售方)銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄:
甲公司2014年3月1日向Z公司銷售批產(chǎn)品,貨款為1500000元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為17%。編制會(huì)計(jì)分錄
增加項(xiàng)目大類時(shí)顯示已存在怎么解決
老師A0000表,當(dāng)年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實(shí)際收到的金額,還是25年決議24年年董事會(huì)決議的金額
房子還沒有經(jīng)過5方驗(yàn)收,但是實(shí)際已經(jīng)使用,是否需要繳納房產(chǎn)稅
客戶被列入黑名單,無力償還我司的十萬貨款,那我這邊怎么處理
請問老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設(shè)計(jì)費(fèi),怎么做分錄?設(shè)計(jì)款是多次付的,發(fā)票未開。
老師,24年年中的時(shí)候處置了固定資產(chǎn)一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)同事做賬如下: 借:銀行存款16萬 貸:固定資產(chǎn)清理16萬 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計(jì)折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時(shí)候開了16萬(含稅)發(fā)票給對方,并申報(bào)了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營業(yè)收入金額存在差異,這個(gè)要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
老師好。咨詢下:一個(gè)集團(tuán)有限公司,下設(shè)投資了很多公司。這個(gè)集團(tuán)有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團(tuán)】的架構(gòu)和不是集團(tuán)的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶在貨款中直接扣了違約金,開了收據(jù),這個(gè)可以稅前扣除嗎