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會計分錄1.倉庫發(fā)出材料,用途如下:A產(chǎn)品耗用6000元,B應品耗用4000元,車間一般耗用2700元,廠部一般耗用1200元2.購買辦公用品500元,以現(xiàn)金付訖3.開出現(xiàn)金支票,發(fā)放上月工資50000元4.用銀行存款3600元支付本月車間水電費5.計提本月固定資產(chǎn)折日,其中車間折舊額1200元,廠部折舊額550元6.月末分配本月工資費用,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資14000元,車問管理人員工資12000元,產(chǎn)部管理人員工資8000元7.將本月發(fā)生的制造費用分配轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶(按生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資比例分配)8.上述A應品100臺,B應品60臺,均己仝部完工入庫,結(jié)較其成木,A、B均無期初在應品

2022-04-14 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 21:09

1借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品6000 -B產(chǎn)品4000 制造費用2700 管理費用1200 貸原材料13900

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:09

2借管理費用500 貸庫存現(xiàn)金500

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:10

3借應付職工薪酬5000 貸庫存現(xiàn)金5000

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:10

4借制造費用3600 貸銀行存款3600

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:11

5借制造費用1200 管理費用550 貸累計折舊1750

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:11

6借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品20000 -B產(chǎn)品14000 制造費用12000 管理費用8000 貸應付職工薪酬54000

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:12

7制造費用金額合計是 2700+3600+1200+12000=19500 A產(chǎn)品分配19500*20/34=11470.59 B產(chǎn)品分配19500*14/34=8029.41

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齊紅老師 解答 2022-04-14 21:13

借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品11470.59 -B產(chǎn)品8029.41 貸制造費用19500

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2022-04-14
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-12-02
同學你好 你的問題是什么
2022-12-02
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-05-04
您好 請問是只需要計算單位成本嗎
2021-12-09
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