你好 借:在途物資20000%2B1000??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3400, ??貸:銀行存款?20000%2B3400%2B1000
8月5日,A公司采用匯兌結(jié)算方式從C公司購入乙材料一批,發(fā)票及賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上注明的價款10000元,增值稅稅額1300元。支付保險費(fèi)300元(取得增值稅電子發(fā)票)。材料尚未到達(dá)企業(yè)。A公司應(yīng)編制會計分錄:8月10日,A公司購入的材料已到達(dá)企業(yè)并驗收入庫。A公司應(yīng)編制會計分錄:
.甲公司采用匯兌結(jié)算方式購入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上記載的貸款為20000元,增值稅額3400元。支付保險費(fèi)1000元。材料尚未到達(dá)。
.甲公司采用匯兌結(jié)算方式購入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上記載的貸款為20000元,增值稅額3400元。支付保險費(fèi)1000元。材料尚未到達(dá)。,會計分錄
甲公司采用匯兌結(jié)算方式購入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上記載的貸款為20000元,增值稅額3400元。支付保險費(fèi)1000元。材料尚未到達(dá)。會計分錄
甲公司采用商業(yè)承兌匯票支付方式購入C材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為500000元,增值稅額85000元,發(fā)票賬單已收到,計劃成本520000元,材料已驗收入庫。會計分錄
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月