同學(xué)你好 代扣代繳10%的所得稅
1、支付國(guó)外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí),對(duì)方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國(guó)外傭金服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購(gòu)買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
我們公司與英國(guó)公司簽署了一份服務(wù)協(xié)議,內(nèi)容是英方為我們提供技術(shù)開發(fā)支持與咨詢服務(wù)。我們公司給英方支付服務(wù)費(fèi)。英方?jīng)]有派遣人員到中國(guó)提供服務(wù),只是通過(guò)電話,郵件,線上會(huì)議的方式提供服務(wù)。我想請(qǐng)問(wèn)一下此筆付款,我公司用代扣代繳嗎?這個(gè)涉及到特許權(quán)使用費(fèi)嗎?若英方已已經(jīng)在英國(guó)繳納稅款,中國(guó)還需要再次繳納嗎?
2020年我公司與南網(wǎng)公司發(fā)生了業(yè)務(wù)往來(lái),合同已經(jīng)簽訂完畢,廣告牌也已經(jīng)裝訂好在使用了,由于南網(wǎng)公司申請(qǐng)付款需要到他們自己的供應(yīng)鏈網(wǎng)站上填寫本公司的個(gè)人信息,但是我們公司的信息一直未審核通過(guò),所以一直在2020年未處理該筆款項(xiàng),今年我們繼續(xù)和他們收取款項(xiàng),南網(wǎng)財(cái)務(wù)稱跨年費(fèi)用不給予結(jié)款,要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,結(jié)算跨年費(fèi)用需要承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)?跨年費(fèi)用不給予結(jié)款這樣說(shuō)的說(shuō)明合理嗎?(當(dāng)然我知道每個(gè)公司有每個(gè)公司的制度)
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務(wù)費(fèi)8800元,對(duì)方是個(gè)人,他以個(gè)人名義去稅務(wù)局要求代開發(fā)票,需繳納92元代開費(fèi)用,開票金額8892元,稅務(wù)局說(shuō),還需要繳納個(gè)人所得稅代扣代繳的費(fèi)用1700元,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
老師好!我們公司經(jīng)常在國(guó)外網(wǎng)站開通賬號(hào)使用網(wǎng)站上的信息,每年支付一次費(fèi)用,會(huì)得到網(wǎng)站開具的Invoice,支付的金額是Invoice上注明的美元,開的我們公司名頭。支付這樣的服務(wù)費(fèi),我們公司需要代扣代繳所得稅或者增值稅嗎?謝謝!
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。