關(guān)稅完稅價格=32%2B0.4%2B1.6%2B(32%2B0.4)*2%*5.2=180.17萬元 關(guān)稅=180.17*30%=54.05萬元 消費稅=(180.17%2B54.05)/(1-20%)*20%=58.55萬元 增值稅=(180.17%2B54.05)/(1-20%)*13%=38.06萬元
某公司從國外空運(yùn)進(jìn)口貨物一批,成交價格32萬美元(當(dāng)日即期匯率1:5.2),從起運(yùn)地至我國境內(nèi)口岸發(fā)生運(yùn)輸費0.4萬美元,支付相關(guān)的傭金1.6萬美元,從境內(nèi)口岸至輸入地起卸前運(yùn)輸及裝卸費0.2萬元,保險費率2%。要求:計算該批貨物進(jìn)口環(huán)節(jié)所有稅費。(關(guān)稅稅率30%,消費稅稅率20%,增值稅稅率13%)
8.甲外貿(mào)公司8月份空運(yùn)進(jìn)口一批消費品,實際成交價格(貨價)60萬美元,未含境外起運(yùn)地至境內(nèi)口岸運(yùn)費6萬美元,保險費不確定。另外,此公司購進(jìn)A產(chǎn)品一批,現(xiàn)全部出口,從內(nèi)地口岸運(yùn)到出境口岸運(yùn)費6萬元,出境口岸成交價格1600萬元(含支付給國外傭金8萬元)。試計算該公司8月在進(jìn)出口環(huán)節(jié)應(yīng)納的各種稅。(進(jìn)口關(guān)稅稅率10%,出口關(guān)稅稅率30%,消費稅假設(shè)為5%,人民幣對美元匯率為1:7)
8.甲外貿(mào)公司8月份空運(yùn)進(jìn)口一批消費品,實際成交價格(貨價)60萬美元,未含境外起運(yùn)地至境內(nèi)口岸運(yùn)費6萬美元,保險費不確定。另外,此公司購進(jìn)A產(chǎn)品一批,現(xiàn)全部出口,從內(nèi)地口岸運(yùn)到出境口岸運(yùn)費6萬元,出境口岸成交價格1600萬元(含支付給國外傭金8萬元)。試計算該公司8月在進(jìn)出口環(huán)節(jié)應(yīng)納的各種稅。(進(jìn)口關(guān)稅稅率10%,出口關(guān)稅稅率30%,消費稅假設(shè)為5%,人民幣對美元匯率為1:7)
8.甲外貿(mào)公司8月份空運(yùn)進(jìn)口一批消費品,實際成交價格(貨價)60萬美元,未含境外起運(yùn)地至境內(nèi)口岸運(yùn)費6萬美元,保險費不確定。另外,此公司購進(jìn)A產(chǎn)品一批,現(xiàn)全部出口,從內(nèi)地口岸運(yùn)到出境口岸運(yùn)費6萬元,出境口岸成交價格1600萬元(含支付給國外傭金8萬元)。試計算該公司8月在進(jìn)出口環(huán)節(jié)應(yīng)納的各種稅。(進(jìn)口關(guān)稅稅率10%,出口關(guān)稅稅率30%,消費稅假設(shè)為5%,人民幣對美元匯率為1:7)
8.甲外貿(mào)公司8月份空運(yùn)進(jìn)口一批消費品,實際成交價格(貨價)60萬美元,未含境外起運(yùn)地至境內(nèi)口岸運(yùn)費6萬美元,保險費不確定。另外,此公司購進(jìn)A產(chǎn)品一批,現(xiàn)全部出口,從內(nèi)地口岸運(yùn)到出境口岸運(yùn)費6萬元,出境口岸成交價格1600萬元(含支付給國外傭金8萬元)。試計算該公司8月在進(jìn)出口環(huán)節(jié)應(yīng)納的各種稅。(進(jìn)口關(guān)稅稅率10%,出口關(guān)稅稅率30%,消費稅假設(shè)為5%,人民幣對美元匯率為1:7)
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。