您好 未完工部分不確認(rèn)收入計(jì)入工程施工,期末不要結(jié)轉(zhuǎn)
老師好!裝飾工程公司月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn),工程施工,間接費(fèi)用,合同毛利,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?未完工未確認(rèn)收入的工程,月末的賬務(wù)處理
我單位(施工企業(yè))采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,工期三年的工程,是按開票確認(rèn)收入,還是完工百分比確認(rèn)收入,按開票確認(rèn)收入,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師請(qǐng)問已開票,未完工部分不確認(rèn)收入計(jì)入工程施工,期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,工程施工已開發(fā)票,未收到款,可以不確認(rèn)收入嗎?分錄怎么寫?。?/p>
老師,工程施工已開發(fā)票,未收到款,可以不確認(rèn)收入嗎?分錄怎么寫???
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
老師幫我看看分錄有沒有做錯(cuò),我是小規(guī)模先不考慮增值稅,比如我開票40,未完工部分10。 借應(yīng)收賬款40 貸主營業(yè)務(wù)收入40 暫估未完工部分 借工程施工10 貸應(yīng)付賬款10 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸工程施工10 是這樣做嗎
您40是提前把全部發(fā)票開了還少10萬沒有完工?
是的老師
暫估未完工部分 借工程施工10 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款10 這樣寫暫估
那收入按30,還是開票金額40呢
暫估入賬了10萬成本 那您收入就按照40
我收入按40做的 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸工程施工10 老師這個(gè)分錄也要做吧
收入按40做的 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸工程施工10 這個(gè)分錄也要做 是的
嗯嗯,這樣做了我工程施工期末余額為零了
后面確認(rèn)收入了,要怎么做分錄呢老師
收入按40做的?您不是已經(jīng)確認(rèn)收入了嗎?
我開票40,收入可以做30嗎
開票是40,收入可以做30
收入做30了,稅務(wù)會(huì)查我嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
開票跟申報(bào)的收入金額不一致 有風(fēng)險(xiǎn)的 但是要能說明原因
但是我按照上面分錄寫了,在建工程就不能提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上面了
在建工程?哪里來的在建工程啊
工程施工,我說錯(cuò)了
工程施工已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了 是不在存貨欄次體現(xiàn)了啊