借,原材料1000應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸130,銀行存款1130
購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為 400,000元 增值稅64,000元;支付運費,取得的專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1280元 求分錄
購進一批原料。增值稅專用發(fā)票注明材料價款1000元,增值稅130元,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖
運進一批A材料用于免稅產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款1000元,稅款130.B材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款2000元,稅款260元,支付運費AB兩種產(chǎn)品300元,取得增值稅專用發(fā)票,稅款27元,計算不可抵扣的進項稅額
運進一批A材料用于免稅產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款1000元,稅款130.B材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款2000元,稅款260元,支付運費AB兩種產(chǎn)品300元,取得增值稅專用發(fā)票,稅款27元,計算不可抵扣的進項稅額
從前進工廠購入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為50000元,增值稅6500元,購進材料支付運費1000元,裝卸費300元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。
老師,債務(wù)重組里面如果有金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)一起抵債,對于債務(wù)人而言,是用債務(wù)賬面價值減去抵債資產(chǎn)賬面價,差額計入其他收益,那其他權(quán)益工具的小尾巴結(jié)轉(zhuǎn)留存收益,其他債權(quán)投資的小尾巴結(jié)轉(zhuǎn)投資收益?
老師,請問跨區(qū)涉稅事項報告中對方公司注冊地不在我們建筑服務(wù)的地方,這種情況開票是可以的吧
老師,我之前去一個地方上班,是個文案工作,我還挺喜歡的。但就上了一天班,一個記賬公司聯(lián)系我,我就去了記賬公司,現(xiàn)在我還想回那個文員那上班,我跟他微信聯(lián)系了,他一直不回復(fù),我特后悔當初去記賬公司。我看他在Boss上招聘了,我好想去
老師,當?shù)囟悇?wù)大廳,說股東的車不允許租賃給企業(yè),以防止股東變相分紅,這個說法有么?
老師,我們在2024年12月收到柴油發(fā)票50萬,現(xiàn)在業(yè)務(wù)供應(yīng)不了了,發(fā)票需要紅沖掉,但是我已經(jīng)在當月把進項稅抵扣了,現(xiàn)在紅沖了,我要做進項稅轉(zhuǎn)出對吧,那我24年的成本怎么辦
老師,為啥企業(yè)既要財務(wù)軟件做外賬,也要購買進銷存軟件呢?
老師,請問跨區(qū)涉稅報告對方公司不是跨區(qū)那邊的公司,可以?
合同負債和預(yù)收賬款區(qū)別?
餐飲業(yè)購入一臺制冰機8200元,可以一次性入費用嗎?
個人代開2000元咨詢服務(wù)普票,需要扣個稅嗎