對的是的,是這么做的。
所得匯算工資薪金支出中,賬載金額 是填應(yīng)付職工薪酬的計提數(shù) 貸方金額,實際支出金額是填借方金額 嗎?
老師,請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對應(yīng)要填什么數(shù)字
在報所得稅匯算清繳的時候,職工薪酬這一塊,工資新金支出賬載金額48萬,實際發(fā)生50萬,稅收金額填填哪個數(shù)字?這賬載金額是填應(yīng)付職工薪資的貸方嗎,實際發(fā)生是填應(yīng)付職工新資的借方嗎
老師,匯算清繳里的工資薪金支出,賬載金額是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的貸方填列,實際發(fā)生額是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的借方填列嗎
匯算清繳的職工薪酬支出,賬載金額跟實際發(fā)生額怎么填?填應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
稅收金額是填實際發(fā)放的金額嗎,本年工資累計計提了25萬,實際發(fā)放24萬,剩余1萬要到下年元月份才發(fā)放,也就是得納稅調(diào)增1萬元? 對嗎老師
你好不需要的匯算清交之前發(fā)下去的都可以抵扣。
好的 謝謝老師
還有個問題老師,我們是小微企業(yè),是虧損的,還需要在減免所得稅優(yōu)惠明細中1行填 “符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 ” 中填金額嗎 ?怎么填?
你好,需要的這里打開保存一下,填寫零就可以了。
我剛沒填納稅調(diào)增明細表,《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》中本年度,是按利潤表得虧損金額顯示的,我填了職工薪酬納稅表后,怎么沒顯示了成0了,是不是我就不用填《職工薪酬支出及納稅調(diào)增明細表》,?
你好,稅收金額填寫嗎?
職工薪酬明細表必須填寫的。
嗯呢,是忘記填稅收金額啦,我看前面會計都沒填這個表,我剛風(fēng)險提示申報,提示要填,我就加上了!已經(jīng)好啦~~謝謝謝謝謝老師
不用客氣,工作愉快。