你好 3月29日,借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 4月2日,借:原材料,貸:在途物資
.甲企業(yè)為一般納稅人,2019年5月18日從乙企業(yè)購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅額為26000元。(1)假定發(fā)票等結(jié)算憑證已經(jīng)收到,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已運(yùn)到并已驗(yàn)收入庫;(2)假定購入材料的發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬支付,但材料尚未運(yùn)到;(3)假定購入的材料已經(jīng)運(yùn)到,并已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。5月末,甲企業(yè)應(yīng)按暫估價(jià)入賬,假定其暫估價(jià)為180000元。要求:編制相關(guān)的賬務(wù)處理。
外購存貨的賬務(wù)處理--作業(yè)1:款項(xiàng)已支付,存貨未到題目:2x22年3月29日,A企業(yè)向首都鋼廠購買鋼材一批,專用發(fā)票上的總金額為67800元,其中增值稅額為7800元,款項(xiàng)已通過銀行支付。4月2日鋼材運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫。要求:假設(shè)不考慮其他因素影響,請做出A企業(yè)與該批存貨有關(guān)的賬務(wù)外理
外購存貨的賬務(wù)處理--作業(yè)2:存貨已到,貨款未付。題目:B企業(yè)于5月13日和20日收到并驗(yàn)收入庫兩批鋼材,第一批為2000千克,第二批為1000千克,均因結(jié)算憑證未到不編制會計(jì)分錄。5月28日,第一批鋼材的結(jié)算憑證到達(dá)企業(yè),專用發(fā)票上注明貨款175000元,增值稅額22750,款項(xiàng)已通過銀行支付;截止5月31日,第二批鋼材的結(jié)算憑證尚未到達(dá)企業(yè)。要求:假設(shè)第二批鋼材暫估價(jià)85000元,不考慮其他因素影響,請做出截止6月1日前B企業(yè)與兩批存貨有關(guān)的賬務(wù)處理。
采用預(yù)付款方式購入存貨題目:2x22年5月19日,C公司向乙公司預(yù)付貨款56000元,采購一批原材料。2公司于6月9日交付所購材料,并開具增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為49600元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6448元。6月11日,c公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款48元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。要求:假設(shè)不考慮其他因素影響,請做出C企業(yè)與該批存貨有關(guān)的賬務(wù)處理。
外購存貨的賬務(wù)處理--作業(yè)2:存貨已到,貨款未付。題目:B企業(yè)于5月13日和20日收到并驗(yàn)收入庫兩批鋼材,第一批為2000千克,第二批為1000千克,均因結(jié)算憑證未到不編制會計(jì)分錄。5月28日,第一批鋼材的結(jié)算憑證到達(dá)企業(yè),專用發(fā)票上注明貨款175000元,增值稅額22750,款項(xiàng)已通過銀行支付;截止5月31日,第二批鋼材的結(jié)算憑證尚未到達(dá)企業(yè)。要求:假設(shè)第二批鋼材暫估價(jià)85000元,不考慮其他因素影響,請做出截止6月1日前B企業(yè)與兩批存貨有關(guān)的賬務(wù)處理。
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
4月2日的借貸金額為67800還是60000呢
你好,4月2日的借貸金額為?60000
老師我能繼續(xù)提問嗎
如果是不同的問題,請進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。