同學(xué)你好,把具體題目和答案發(fā)一下哈
您好,請問小規(guī)模納稅人一個季度里超過30萬營業(yè)額,那這個季度的納增值稅按超出30萬的部分來交還是按全部來交,當(dāng)前稅率是多少?
老師你好,我想問一下我是小規(guī)模納稅人,假如現(xiàn)在打算開45萬的普通發(fā)票,增值稅季度超過30萬是交45/1+3%*3%=1.31萬,附加稅用1.31分別乘上稅率就得出來了,我這樣理解是對的嗎?
請問這個應(yīng)交增值稅怎么算出來的,我看像小規(guī)模,去年小規(guī)模稅率是1%,銷項稅額是對上的。但是框起來的是不是算錯了,正確應(yīng)該是多少?政策是季度45萬內(nèi)免增值稅,超過45萬是全額交稅還是超出部分交稅呢?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
老師,請教下以下幾個問題: 1.小規(guī)模納稅人稅率3%,季度銷售額100萬,超過了季度30萬,開具普票的,是按超過部分70萬繳納增值稅,還是全額100萬繳納增值稅? 2.如果開具專票,是按3%稅率開具還是1%稅率開具?繳納增值稅是按超過部分70萬還是全額100萬? 3.所得稅是按100萬來交還是70萬?所得稅稅率多少? 謝謝!
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時調(diào)整嗎?
請問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬,代發(fā)工資99萬,剩余1萬,按照財稅【2016】12號文是否符合減免教育費附加和地方教育費附加,
老師,實收資本印花稅是按次申報嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時要不要填關(guān)聯(lián)交易那個表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
老師你能看到這個圖片嗎,就是這個圖
能看見,這個圖片上面是不是還有文字描述啊,你沒有截全 啊
看看是不是有預(yù)交增值稅的情形哈
就只有這一個圖,能看出哪些信息,缺少哪些信息
缺少的是,是不是有預(yù)交的增值稅,算不出來他這個應(yīng)交增值稅哈,而且是小規(guī)模納稅人,不存在銷項稅額的說法哈。政策是45萬內(nèi)免普票稅,這里超過45萬,需要全額交哈。