同學(xué),你好!發(fā)票開具應(yīng)該按照FOB價(jià),
我報(bào)關(guān)單上出口成交方式是C&F 方式 我的出口發(fā)票開具的人民幣數(shù)是我直接用C&F*匯率數(shù) 這樣可以嗎 我沒有計(jì)算FOB 但是我先在申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)表上的離岸價(jià)格和匯總表上的美元數(shù)和我出口發(fā)票右下角備注的美元數(shù)不一致
目的:練習(xí)進(jìn)料加工的作價(jià)加工方式的核算。資料:杭州利達(dá)外貿(mào)公司為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對(duì)外貿(mào)交易采用交易日即期匯率折算。該公司2018年12月以進(jìn)料加工復(fù)出口的貿(mào)易方式從美國進(jìn)口料件20000美元,海關(guān)減免進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率16%,該批材料當(dāng)日入庫。另外,從國內(nèi)購進(jìn)材料30000元(不含稅價(jià)),材料已入庫,款項(xiàng)已付。該外貿(mào)企采用作價(jià)加工方式,將上述全部材料平價(jià)撥給市內(nèi)的精藝加工廠,加工完成后收回玩具成品不含稅價(jià)180000元,待貨物出口后利達(dá)外貿(mào)公司再向精藝加工廠支付差額。該批玩具全部出口,出口發(fā)票注明價(jià)格30000美元。假定所有外匯業(yè)務(wù)發(fā)生日的即期匯率為1美元=6.85元人民幣,玩具征稅率16%,退稅率15%,國內(nèi)材料退稅率10%要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算進(jìn)料加工復(fù)出口貨物應(yīng)退稅額。(我和書上問題對(duì)了一下,沒有錯(cuò)誤,確實(shí)有兩個(gè)退稅率:一個(gè)是退稅率15%。一個(gè)人國內(nèi)材料退稅率10%)
公司是具有進(jìn)出四經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品買行"先、抵、退“方法,記賬本位幣為人民市,對(duì)外市交易采用交易昌即期匯率折算。銷售和外購貨物的增值稅稅率為13%,退稅率19%,該廠20x2年有關(guān)業(yè)務(wù)如下一月份(1)報(bào)關(guān)離境出口商品,F(xiàn)OB:USD35萬元,匯率:5.2(2)內(nèi)銷商品銷售額:500萬元(3)外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上汪明的價(jià)款550萬元,貨物已驗(yàn)收入庫(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于對(duì)外投資,折合銷售額20萬元(5)期初"應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅“借方余額8萬元二月份(1)報(bào)關(guān)離境出口商品,F(xiàn)OB:USD30萬元,匯率:5.35(2)內(nèi)銷商品銷售額:500萬元(3)外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款330萬元,貨物己驗(yàn)收入庫(4)本月工程外購貨物成本20萬元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:計(jì)算出一月和二月的以下數(shù)據(jù)值本期內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額全部進(jìn)項(xiàng)稅額免抵退稅不得允征抵扣稅額木期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額上期留抵稅額木期應(yīng)納稅額允抵退稅額應(yīng)退稅額允抵稅額布期留抵稅額
老師你好,請(qǐng)問我們報(bào)關(guān)單上成交方式是C&F,我必須要轉(zhuǎn)換成Fob離岸價(jià),也就是報(bào)關(guān)單上的金額減去運(yùn)費(fèi),才可以申報(bào)退稅是嗎老師。如果一個(gè)報(bào)關(guān)單上有5種商品,我是運(yùn)費(fèi)初以5,每件商品平均分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)是嗎老師。還是具體怎么操作,麻煩告知下,謝謝。還有那個(gè)出口退稅明細(xì)表,如果沒開發(fā)票,那個(gè)發(fā)票號(hào)碼沒有,那我怎么填寫號(hào)碼呢老師。還是發(fā)票號(hào)碼我隨便編一個(gè)也可以,謝謝老師
老師你好,想咨詢下出口發(fā)票上備注欄的匯率保存多少位比較合適,比如美元,我們備注的是6.974,但是報(bào)關(guān)單申報(bào)窗口是填697.4,這個(gè)小數(shù)位只有一位了,頁面計(jì)算出的人民幣跟我換算出的人民幣FOB價(jià)(我是用美元價(jià)*6.974)總是有差異,謝謝
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問,工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個(gè)580萬可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開來的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?