你好這里設備的殘值是多少呢?
資料]甲公司(一般納稅人)購建一套生產線(生產設備),發(fā)生有關的經濟業(yè)務如下:1.2019年6月30日,為購建該生產線向建設銀行專門借入資金50萬元,并存入銀行該借款期限為3年,年利率為9.6%,到期一次還本付息。次日用此項借款的存款購入生產線設備:專用發(fā)票注明的買價為42萬元,增值稅54600元;支付專用發(fā)票注明的運輸費8000元,增值稅720元;支付普通發(fā)票注明裝卸費2000元。設備直接交付工程2.生產線建設工程,領用本公司產品一批,該批產品實際成本為6萬元,市場售價8萬元,增值稅率為13%。3.工程施工人員應計職工薪酬101000元4.銀行存款支付專用發(fā)票注明的工程費用60000萬元,增值稅5400元5.2019年12月31日,計提本年(半年)應計借款利息(本金按50萬元計算)。6.2019年12月31日,工程達到預定可使用狀態(tài),生產線投入生產使用。7.該生產線預計使用壽命6年,采用年限平均法按月計提折舊(預計凈殘值率為4%)。8.2021年12月31日(兩年后),甲公司該生產線設備準備子以出售,轉為持有待售固定資產。
2019年12月31日生產線設備安裝完成原值為675000元.?年折舊額為108000元。?2021年12月31日(兩年后)將該項生產線設備準備出售,轉為持有待售固定資產怎么做會計分錄
2019年12月31日生產線設備安裝完成原值為675000元.年折舊額為108000元。2021年12月31日(兩年后)將該項生產線設備準備出售,轉為持有待售固定資產怎么做會計分錄2022年2月,出售此項資產,以存款支付專用發(fā)票所列的出售費用1萬元,增值稅)元;出售該生產線設備所得款項45.2萬元(含增值稅,增值稅率13%),款項全部存人行,設備交付購買單位。計算此項出售資產的凈損益怎么做會計分錄
2019年12月31日生產線設備安裝完成原值為675000元.?年折舊額為108000元?①2021年12月31日(兩年后)將該項生產線設備準備出售,轉為持有待售固定資產.②2022年2月,出售此項資產,以存款支付專用發(fā)票所列的出售費用1萬元,增值稅)元;出售該生產線設備所得款項45.2萬元(含增值稅,增值稅率13%),款項全部存銀行,設備交付購買單位。計算此項出售資產的凈損益怎么做會計分錄
(三)練習固定資產取得、折舊和處置的核算提折[資料】甲公司(一般納稅人)購建一套生產線(生產設備),發(fā)生有關的經濟業(yè)務1.2019年6月30日:為購建該生線向建設銀行專門借人資金50萬元,并存入銀行。該借款期限為3年,年利率為9.6%到期一次還本付息。次日用此項借款的存款購人生產線設備:專用發(fā)票注明的價為42元:增值稅54600元:支付專用發(fā)票注明的運輸費8000元,增值稅720元;支付普通發(fā)票注明裝卸費2000元。設備直接交付工程。2.生產線建設工程,領用本公司產品一批,該批產品實際成本為6萬元,市場售價8萬元,增值稅率為13%。3.工程施工人員應計職工薪酬101000元。4.銀行存款支付專用發(fā)票注明的工程費用60000萬元,增值稅5400元。5.2019年12月31日,計提本年(半年)應計借款利息(本金按50萬元計算)。6.2019年12月31日,工程達到預定可使用狀態(tài),生產線投入生產使用。7.該生產線預計使用壽命6年,采用年限平均法按月計提折舊(預計凈殘值率為4%)8.2021年12月31日(兩年后),甲公司該生產線設備準備予以出售,轉為持有待售固
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經濟和限制進入定價怎么區(qū)別,都有降低價格
老師,我們有個廠房租出去了,稅務局讓交租賃費,我們怎么辦
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產稅卡著不批額度。現在要求補房產稅,因為產權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數據申報,沒有數據的我就沒有勾選零申報,現在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
預計凈殘值率是4%
借固定資產清理459000 累計折舊216000 貸固定資產675000
借固定資產清理1 貸銀行存款1
借銀行存款45.2 貸固定資產清理40 應繳稅費應交增值稅銷項稅5.2
借資產處置損益6.9 貸固定資產清理6.9
①不是要轉為持有待售固定資產嗎為什么不用科目“持有待售資產”科目呢
我做的是最后一問的答案
好的老師那①又是怎么做會計分錄呢
不好意思這個不熟悉