你好,政府補助資金退回 借:其他收益 貸:銀行存款?
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點要加錢,3%是普票(另加3個點),13%是專票(另加10個點),按那個比較好
其他應付款太多怎么平賬
個體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務上有什么變化嗎
老師,我申請增加開票額度。肇慶合同超時未確認。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務局查到,不用挨個找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當期費用可以嗎?金額是44萬
請問暫估主營業(yè)務成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個主體之間債權(quán)債務往來,請老師詳解,幫我講解計算合并報表三個主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月將這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務部門說要按他們提供的固定成本價入庫,但是固定成本價與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務部門和老板說不用管,這樣造成應付賬款對不上也不用管,我就發(fā)了一個文字說明到財務群,以后這些問題財務不做解釋
我收到補助做的是,借銀行存款,貸長期應付款,發(fā)生費用:借:長期應付款貸:研發(fā)支出,
你好,收到補助怎么沒有計入其他收益核算呢?
這個是研發(fā)項目的專項資金補助
你好,專項資金補助,那是? 專項應付款? 科目才是啊?
長期應付款下面有子科目,是項目名字,如果這樣做的話,退回的時候,會計分錄怎么做
你好,你之前賬務處理也不對啊。 專項資金補助,那是? 專項應付款? 科目才是。退回的分錄是 借:專項應付款 貸:銀行存款?
那我之前的賬務處理,需要調(diào)整嗎?
你好,需要把錯誤的分錄沖銷,然后做正確的分錄?
問題是小企業(yè)會計準則里面沒有專項應付款這個科目啊,需要自己增加嗎?而且都是負債類科目啊
你好,是的,沒有就需要自己增加的
用專項應付款的科目的話,退回的時候,會計分錄怎么做,錢已將花出去一部分了,也就是說,專項應付款科目里已經(jīng)只剩一部分了,其他的已經(jīng)通過沖銷研發(fā)支出花出去了
你好,用專項應付款的科目的話,退回的時候,會計分錄是 借:專項應付款 貸:銀行存款?
退回的是全部的政府補助資金,不是專項應付款剩下的資金,通過研發(fā)支出沖銷花出去的那部分資金的會計分錄怎么做
請看你前后描述,我該相信哪個呢
這有什么問題嗎啊?那你現(xiàn)在就回答我,收到專項研發(fā)補助資金和之后花這個資金的會計分錄怎么做,
收到專項研發(fā)補助資金,借:銀行存款,貸:專項應付款 之后花這個資金,借:無形資產(chǎn)等科目,貸:銀行存款 借:專項應付款,貸:其他收益?
那退回這筆全部資金的會計分錄又怎么做
退回這筆資金 借:專項應付款 貸:銀行存款?