你好,政府補(bǔ)助資金退回 借:其他收益 貸:銀行存款?

政府扶持資金補(bǔ)助300萬(wàn) 怎么做分錄 用不用交稅
政府補(bǔ)助資金退回,會(huì)計(jì)分錄怎么做
攻府獎(jiǎng)勵(lì)金要退回,求會(huì)計(jì)分錄 收到時(shí)借:銀行存款 貨:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
政府補(bǔ)助需要退回,怎么寫分錄
老師:政府補(bǔ)助,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/p>
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請(qǐng)問(wèn)下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫(kù)存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過(guò)期處理掉了一批庫(kù)存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過(guò)期的,直接借,營(yíng)業(yè)外支出,貸,庫(kù)存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個(gè)人轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老板個(gè)人買的車子需要過(guò)戶給公司還是需要重新購(gòu)買新車子?哪個(gè)好些
老師,未分配利潤(rùn)期末減期初是不是等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)
管理會(huì)計(jì)初級(jí)【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)沒(méi)生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤(rùn)。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫(kù)存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤(rùn)變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來(lái)的稅呢


我收到補(bǔ)助做的是,借銀行存款,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,發(fā)生費(fèi)用:借:長(zhǎng)期應(yīng)付款貸:研發(fā)支出,
你好,收到補(bǔ)助怎么沒(méi)有計(jì)入其他收益核算呢?
這個(gè)是研發(fā)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金補(bǔ)助
你好,專項(xiàng)資金補(bǔ)助,那是? 專項(xiàng)應(yīng)付款? 科目才是啊?
長(zhǎng)期應(yīng)付款下面有子科目,是項(xiàng)目名字,如果這樣做的話,退回的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,你之前賬務(wù)處理也不對(duì)啊。 專項(xiàng)資金補(bǔ)助,那是? 專項(xiàng)應(yīng)付款? 科目才是。退回的分錄是 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款?
那我之前的賬務(wù)處理,需要調(diào)整嗎?
你好,需要把錯(cuò)誤的分錄沖銷,然后做正確的分錄?
問(wèn)題是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面沒(méi)有專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目啊,需要自己增加嗎?而且都是負(fù)債類科目啊
你好,是的,沒(méi)有就需要自己增加的
用專項(xiàng)應(yīng)付款的科目的話,退回的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄怎么做,錢已將花出去一部分了,也就是說(shuō),專項(xiàng)應(yīng)付款科目里已經(jīng)只剩一部分了,其他的已經(jīng)通過(guò)沖銷研發(fā)支出花出去了
你好,用專項(xiàng)應(yīng)付款的科目的話,退回的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄是 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款?
退回的是全部的政府補(bǔ)助資金,不是專項(xiàng)應(yīng)付款剩下的資金,通過(guò)研發(fā)支出沖銷花出去的那部分資金的會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)看你前后描述,我該相信哪個(gè)呢
這有什么問(wèn)題嗎???那你現(xiàn)在就回答我,收到專項(xiàng)研發(fā)補(bǔ)助資金和之后花這個(gè)資金的會(huì)計(jì)分錄怎么做,
收到專項(xiàng)研發(fā)補(bǔ)助資金,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 之后花這個(gè)資金,借:無(wú)形資產(chǎn)等科目,貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:其他收益?
那退回這筆全部資金的會(huì)計(jì)分錄又怎么做
退回這筆資金 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款?