你好,政府補助資金退回 借:其他收益 貸:銀行存款?
政府扶持資金補助300萬 怎么做分錄 用不用交稅
政府補助資金退回,會計分錄怎么做
攻府獎勵金要退回,求會計分錄 收到時借:銀行存款 貨:營業(yè)外收入-政府補助
政府補助需要退回,怎么寫分錄
老師:政府補助,應該怎么做會計分錄啊?
請問:這個答案問,應交所得稅,和所得稅費用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調明白),這筆分錄應該怎么做呀?
老師,您好!外貿企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認債務重組損益時,為什么計入其他收益,而不是投資收益
電商國補這塊咋做賬?具體政策和分錄
請問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯誤,還需要對方簽紅字發(fā)票確認單嗎?
實際工作中領用原材料一般用哪種核算方法
同一集團的A公司向B公司轉款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產權歸B公司,B公司如何入帳?
我收到補助做的是,借銀行存款,貸長期應付款,發(fā)生費用:借:長期應付款貸:研發(fā)支出,
你好,收到補助怎么沒有計入其他收益核算呢?
這個是研發(fā)項目的專項資金補助
你好,專項資金補助,那是? 專項應付款? 科目才是啊?
長期應付款下面有子科目,是項目名字,如果這樣做的話,退回的時候,會計分錄怎么做
你好,你之前賬務處理也不對啊。 專項資金補助,那是? 專項應付款? 科目才是。退回的分錄是 借:專項應付款 貸:銀行存款?
那我之前的賬務處理,需要調整嗎?
你好,需要把錯誤的分錄沖銷,然后做正確的分錄?
問題是小企業(yè)會計準則里面沒有專項應付款這個科目啊,需要自己增加嗎?而且都是負債類科目啊
你好,是的,沒有就需要自己增加的
用專項應付款的科目的話,退回的時候,會計分錄怎么做,錢已將花出去一部分了,也就是說,專項應付款科目里已經只剩一部分了,其他的已經通過沖銷研發(fā)支出花出去了
你好,用專項應付款的科目的話,退回的時候,會計分錄是 借:專項應付款 貸:銀行存款?
退回的是全部的政府補助資金,不是專項應付款剩下的資金,通過研發(fā)支出沖銷花出去的那部分資金的會計分錄怎么做
請看你前后描述,我該相信哪個呢
這有什么問題嗎???那你現(xiàn)在就回答我,收到專項研發(fā)補助資金和之后花這個資金的會計分錄怎么做,
收到專項研發(fā)補助資金,借:銀行存款,貸:專項應付款 之后花這個資金,借:無形資產等科目,貸:銀行存款 借:專項應付款,貸:其他收益?
那退回這筆全部資金的會計分錄又怎么做
退回這筆資金 借:專項應付款 貸:銀行存款?