您好,計(jì)算過(guò)程如下 息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率=15%*3=45% 2 018年息稅前利潤(rùn)=75/2.5=30 2019年息稅前利潤(rùn)=30*(1+45%)=43.5
B企業(yè)2018年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為2.5,邊際貢獻(xiàn)總額為75萬(wàn)元,2019年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為3,預(yù)計(jì)企業(yè)2019年的銷售額增長(zhǎng)15%,計(jì)算企業(yè)2019年的息稅前利潤(rùn)。
某企業(yè)2018年總負(fù)債是3000萬(wàn)元。負(fù)債的平均利息率是10%,銷售收入總額為1500萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額為600萬(wàn)元,固定成本總額為100萬(wàn)元。如果該企業(yè)預(yù)計(jì)2019銷售收入會(huì)提高20%,其他條件不變。要求回答下列問(wèn)題。 (1)計(jì)算2019年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為? (2)計(jì)算2019年的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為? (3)計(jì)算2019年的復(fù)合杠桿系數(shù)為? (4)計(jì)算2019年的息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率為?(5)計(jì)算2019年的每股收益增長(zhǎng)率為?
1.某企業(yè)2018年負(fù)債總額是3000萬(wàn)元,負(fù)債的平均利息率是10%,銷售收入總額為1500萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額為600萬(wàn)元,固定成本總額為100萬(wàn)元。如果該企業(yè)預(yù)計(jì)2019年銷售收入會(huì)提高20%,其他條件不變。要求回答下列問(wèn)題。 (1)計(jì)算2019年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為?(2)計(jì)算2019年的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為?(3)計(jì)算2019年的復(fù)合杠桿系數(shù)為?(4)計(jì)算2019年的息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率為?(5)計(jì)算2019年的每股收益增長(zhǎng)率為
某企業(yè)2018年負(fù)債總額是3 000萬(wàn)元,負(fù)債的平均利息率是10%,銷售收入總額為1 500萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額為600萬(wàn)元,固定成本總額為100萬(wàn)元。如果該企業(yè)預(yù)計(jì)2019年銷售收 入會(huì)提高20%,其他條件不變。要求回答下列問(wèn)題。 (1)計(jì)算2019年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為? (2)計(jì)算2019年的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為? (3) 計(jì)算2019年的復(fù)合杠桿系數(shù)為? (4) 計(jì)算2019年的息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率為? (5) 計(jì)算2019年的每 股收益增長(zhǎng)率為?
某企業(yè)2017年及2018年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)分別為2.5和3,2017年的邊際貢獻(xiàn)總額為75萬(wàn)元,若預(yù)計(jì)2018年的銷售量增長(zhǎng)15%,則2018年的息稅前利潤(rùn)為()萬(wàn)元。
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過(guò),2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過(guò),那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬(wàn)元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬(wàn)元;銷售國(guó)產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬(wàn)元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺(tái),取得不含增值稅價(jià)款為1000萬(wàn)元,因銷售量較大,給予對(duì)方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬(wàn)元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬(wàn)元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬(wàn)元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬(wàn)元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房?jī)r(jià)為含增值稅525萬(wàn)元,另收取現(xiàn)金5萬(wàn)元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣