灰色說(shuō)明系統(tǒng)自帶,你們填不了
7月份增值稅申報(bào)表中的第二欄里沒(méi)有填寫(xiě),導(dǎo)致以后月份的本年累計(jì)數(shù)不對(duì),8月份申報(bào)中能把7月份的本月數(shù)加在一起填在第二欄的本月數(shù)里嗎
這里增值稅申報(bào)表第八欄為什么填不起,是灰色,本年累計(jì)那里都有數(shù)據(jù)
增值稅申報(bào)表主表第一欄開(kāi)票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無(wú)法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對(duì)不通過(guò)
增值稅申報(bào)表服務(wù)那一列可以填數(shù),勞務(wù)那一欄是灰色的,只有第二欄自動(dòng)帶出了數(shù)(開(kāi)了專(zhuān)票),但是其他都填不了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
主表第 25 欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本 月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳 為負(fù)數(shù))” “本月數(shù)”填寫(xiě)?!氨灸昀塾?jì)”按上年度最后一個(gè) 稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫(xiě)。更正申報(bào)可以進(jìn)入查看是否可以修改,如果置灰無(wú)法修改可以咨詢征納互動(dòng)是否可以修改,或者前往主管局修改,這25欄數(shù)據(jù)哪里來(lái)的
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒(méi)有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買(mǎi)了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開(kāi)具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫(xiě)是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫(xiě)0還是把一月份的余額寫(xiě)到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買(mǎi)社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?