你是一般納稅人還是小規(guī)模,以前抵扣過進(jìn)項(xiàng)沒呢?
老師,這個處置固定資產(chǎn)取得收入,固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛,應(yīng)該是借,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
老師你好,我公司銷售了固定資產(chǎn),借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理、應(yīng)交銷項(xiàng)稅,在申報(bào)表的時候在哪個表申報(bào)呢?
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理是不是要算作收入,申報(bào)增值稅?
老師,我們公司把公車賣了, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 老師,沒有開票,我是不是需要報(bào)無票收入呢
請問出售使用過的固定資產(chǎn), 記賬時:借:銀行存款等, 貸:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 這情況下我申報(bào)增值稅的時候要不要填寫金額,填寫了就會賬上銷售額和申報(bào)表金額不一致。
今年9月份,說全國都要購買社保這個政策是吧?但是我總感覺不大現(xiàn)實(shí),公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買,也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買,應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個政策簡直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負(fù)債呢。
報(bào)考了25年的中級,但我感覺我考不過,因?yàn)槲覜]有做到題,我只聽了幾遍課,沒做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會,然后26年再去參加中級考試。但我想從9月份開始備考注會的4門:會計(jì),稅法,經(jīng)濟(jì)法,財(cái)務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽課,再做題。爭取在考試前過3遍。9.11.1.3(會計(jì)和財(cái)管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟(jì)法)。這次我扎扎實(shí)實(shí)的來,成績不會陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口??梢圆唬荒隂_這4門
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
是一般納稅人,以前抵扣過進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售做的13的稅率
那么按出售開發(fā)票沒呢?
沒有開發(fā)票
更正一下,買的時候開的是普通發(fā)票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
填增值稅申報(bào)表的附表1第11行,未開票收入(按含稅銷售額/1.03)欄次;減免稅申報(bào)表按含稅銷售額/1.03*0.01
老師你看和你說的不一樣呢,而且這個要申報(bào)銷售額嗎?因?yàn)橘~上沒有做業(yè)務(wù)收入
按照我說的填? 在未開票收入
如果填報(bào)增值稅填了收入,但是賬上沒有做收入,就會導(dǎo)致營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表銷售收入不一致
那你就0申報(bào)就是了
在稅率幾那一行申報(bào)呢?
0申報(bào)就直接保存數(shù)據(jù)。提交呀,還填啥數(shù)字?