借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師我們公司是小規(guī)模納稅人購進一批商品時沒有發(fā)票我要怎樣做賬
咨詢個問題,關(guān)于內(nèi)蒙古高級會計師考試及評審,能跨區(qū)域報考嗎?難度大嗎?
老師,24年的賬是代賬公司做的,做了暫估成本,25年才取得成本票,做24年匯算清繳需要動24年的賬嗎?
老師我司是買方,合同上有一句話貼現(xiàn)利息和因此產(chǎn)生的增值稅費均由買方承擔。是什么意思?
你好老師,我想問一下外貿(mào)出口企業(yè),是一般納稅人,需要申請出口退稅,企業(yè)的注冊資本有最低要求嗎?30萬可以嗎?
老師,員工換了新單位后,是會計直接把員工的個人工資導入單位個稅系統(tǒng)后,員工再在個稅App中選擇新單位,還是不用選擇,個稅里面就默認新單位了
請問老師,利潤表中的財務費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做,但是今年申報時還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
第一步是借進項轉(zhuǎn)出,貸進項稅額嗎?最后的一步貸轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思不太懂
可不可以直接借銀行存款,貸進項稅額,最后一步就不做
你好,是把進項轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你的銷項和進項不是這么做的嗎?
不可以的,因為你在附表二,需要在鏡像轉(zhuǎn)出里面填寫的,到時候你的進項發(fā)生額和進項轉(zhuǎn)出的發(fā)生額不一致。
借銷項,貸進項、未交增值稅,這樣可以的嗎
不可以 參考《財政部 國家稅務總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我是說不存在進項轉(zhuǎn)出的情況下
那你的留底在哪個科目里面可以充你的留底
以前是留抵就放在進項,用到多少就轉(zhuǎn)多少,也是會計問的老師教我的
那就沖進項里面的,借銀行存款 貸應交稅費,應交增值稅進項
這個退稅就是不影響所得稅對吧
哦本來就不影響企業(yè)所得稅,到我上面寫的那個分錄也不影響的。