同學(xué)你好 用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,煙絲不需要繳納消費(fèi)稅;因?yàn)檫@個(gè)屬于用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。
作業(yè):一、某外貿(mào)進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人。2021年5月,該公司進(jìn)口140輛小汽車(chē),每輛小汽車(chē)并稅完稅價(jià)為8萬(wàn)元。己知小汽車(chē)并稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該公司5月進(jìn)口該批小汽車(chē)的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(2475.79萬(wàn)元)。二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年8月,該企業(yè)銷(xiāo)售自產(chǎn)摩托車(chē)一批,取得含稅銷(xiāo)售額113萬(wàn)元。己知摩托車(chē)適用消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。三、某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷(xiāo)售,取得含增值稅銷(xiāo)售額56.5萬(wàn)元,吊一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷(xiāo)售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該T7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問(wèn)題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷(xiāo)售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
一丶某外貿(mào)進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人。2021年5月,該公司進(jìn)口140輛小汽車(chē),每輛小汽車(chē)關(guān)稅完稅價(jià)為8萬(wàn)元。己知小汽車(chē)關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該公司5月進(jìn)口該批小汽車(chē)的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(2475.79萬(wàn)元)。二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年8月,該企業(yè)銷(xiāo)售自產(chǎn)摩托車(chē)一批,取得含稅銷(xiāo)售額113萬(wàn)元。己知摩托車(chē)適用消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。三、某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷(xiāo)售,取得含增值稅銷(xiāo)售額56.5萬(wàn)元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷(xiāo)售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問(wèn)題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷(xiāo)售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷(xiāo)售,取得含增值稅銷(xiāo)售額56.5萬(wàn)元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷(xiāo)售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問(wèn)題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?
某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷(xiāo)售,取得含增值稅銷(xiāo)售額56.5萬(wàn)元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷(xiāo)售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問(wèn)題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷(xiāo)售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷(xiāo)售,取得含增值稅銷(xiāo)售額56.5萬(wàn)元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷(xiāo)售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問(wèn)題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷(xiāo)售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
老板個(gè)人收購(gòu)了一家公司,包括原材料,產(chǎn)成品等,這些原材料,產(chǎn)成品等用在了老板新注冊(cè)的公司上了,做賬的時(shí)候做到了實(shí)收資本里邊,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)不能算實(shí)收資本,這個(gè)我已經(jīng)沖紅了,這個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)剩下的存貨按照銷(xiāo)售處理,可是存貨賬面是負(fù)數(shù)的,這個(gè)要怎么按銷(xiāo)售處理呀??
請(qǐng)問(wèn),拾得遺失物再轉(zhuǎn)讓的,權(quán)利人自知道或者應(yīng)知道善意受讓人2年內(nèi),可以要錢(qián)不要物,這里的要錢(qián)不要物指的是什么
注銷(xiāo)前注冊(cè)資本金要全部到位嗎
老師,公司出售之前買(mǎi)的挖掘機(jī),需要交幾個(gè)點(diǎn)的稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版),謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請(qǐng)問(wèn)老師2個(gè)月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開(kāi)出了5000塊錢(qián)的紅沖發(fā)票。 我想問(wèn)一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開(kāi)這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開(kāi)也可以。 問(wèn)題2然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問(wèn)下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些