你好,就是按照收入-成本差額征稅,數(shù)據(jù)就是你們代收代付這些
#提問(wèn)#老師年報(bào)的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)里有個(gè)上年金額怎么填寫?什么意思要填寫去年的數(shù)據(jù)么?還是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表12月的利潤(rùn)表里的本月數(shù)填寫?
簡(jiǎn)易計(jì)稅需要填哪些表格,要填這個(gè)附表三?附表三第一列,后面什么扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額是啥意思?這個(gè)根據(jù)什么數(shù)據(jù)填呢?第一列免稅銷售額是啥意思?為啥出來(lái)的是含稅收入?
老師,小規(guī)模納稅人沒(méi)有差額征稅的內(nèi)容就不用填附表一吧,但是我打開表里面有數(shù)據(jù),是我們開票的數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么處理?
老師,差額征稅什么意思?是本來(lái)要填開發(fā)票的地方填上差額數(shù)據(jù)嗎?這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)?
老師,我們按照勞務(wù)派遣來(lái)開票,5%差額征稅,增值稅和企業(yè)所得稅就是扣除差額的部分去算嘛?如果實(shí)際差額數(shù)據(jù)少于申報(bào)和開票上的填寫數(shù)據(jù),是增值稅和所得稅都要補(bǔ)嗎?分別是按多少補(bǔ)呢
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
我的意思是差額征稅是增值稅差額征稅嗎?數(shù)據(jù)跟普通的有什么不同,哪個(gè)地方的數(shù)據(jù)有不同
不是,是你收入成本之間差額
跟增值稅沒(méi)有關(guān)系的
那是哪里的數(shù)填差額呢?
你是說(shuō)發(fā)票還是申報(bào)
申報(bào),報(bào)稅的時(shí)候
有一個(gè)附表,專門填寫差額部分,一般人是附表三,小規(guī)模附表