你好,稍等我看看回復
老師我們公司這個月收到了之前退留抵稅額的附加稅怎么做賬呢?沒交增長稅也沒交附加稅哈。我把之前退稅的金額發(fā)給你嘛!就是按這個12%退的。沒交這個費用是不是計入營業(yè)外收入呢?
老師,新年好,我想問一下,之前我們公司有一筆業(yè)務,就是服裝股東的保證金,當時交這個保證金的時候是答應兩年后退回的,現(xiàn)在兩年了,但是錢已經(jīng)不記得是進了私賬還是對公賬上,因為之前是沒有財務,現(xiàn)在要退錢,這個錢我應該怎么退好呢
老師我們公司購買的一批貨柜因為做出來不符合要求,之前預付了兩萬,退回了一萬,對方也不愿意退剩下的一萬,也不愿把貨拉走,現(xiàn)在說是這一萬就抵這個貨柜的款了,也沒發(fā)票,賬務怎么處理呀
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應收應付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
郭老師 這個要是之前沒做銷售明細也沒做退貨明細 因為沒回錢, 也退了 就沒做 這個要怎么銷備用金呀 以前不知道是用備用金錢退的
暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額。【從事代理服務企業(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應該怎么做會計分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報如何操作?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
先給你說一下,正常的業(yè)務流程, 借款時, 借:其他應收款-備用金 貸:銀行存款
收銀員退貨的同時退款,但是當天也有營業(yè)款,這個退貨的銷售適合當期的銷售匯總并到一起上傳系統(tǒng)的,所以,收營員填報表時,自動從當天營業(yè)款把退貨的備用金減出來,每次這樣處理,她的備用金是一直不變的,保證周轉(zhuǎn)
嗯嗯 那么現(xiàn)在應該怎樣調(diào)整呀 沒做銷售 也沒做退貨, 應收賬款是平的, 銷備用金做什么憑證
你的備用金現(xiàn)在是沒有了嗎
現(xiàn)在是有備用金 沒法銷賬 沒法沖收入
現(xiàn)在需要銷備用金 請問做什么憑證
應收賬款現(xiàn)在是平的
銷備用金,把錢收回來,然后借備用金的分錄反沖就可以了 借:銀行存款 貸:其他應收款-備用金
我上面說過了業(yè)務 錢付給了顧客 沒有錢可收 現(xiàn)在要員工的備用金賬銷賬
那你們的處理就是不對。 借:其他應收款-備用金 貸:主營業(yè)務收入(紅字)
收入沒做 得怎么補
當時因為給的賬單 有銷售有退貨 所以抵銷了 沒做銷售
那你銷售抵消了,銷售收來的款沒有抵備用金嗎?
你看哦,你現(xiàn)在當時有一部分銷售,你肯定是收款了,你現(xiàn)在把銷售正的跟那個退貨的負數(shù)相抵了,那你當時收到的款記賬記到哪兒去了?現(xiàn)在就用這個正數(shù)銷售對應的那部分錢來抵你的這個備用金的賬,如果當時賒銷掛應收賬款了,那你就沖應收賬款,然后再平這個備用金,如果當時收的是別形式的錢,比如刷卡等,你就看那的錢掛哪兒了,頂你的備用金。