同學(xué)你好 按照你們的余額填寫

您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們?nèi)粘K龅腻X就當(dāng)投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當(dāng)長期股權(quán)投資,現(xiàn)在有一個問題,我們公司購買了一臺設(shè)備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內(nèi)帳,我的資金必須要跟出納的帳對應(yīng)得上,我當(dāng)時不知是合伙的公司出錢的,我當(dāng)時做了分錄是借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費(fèi)~開辦費(fèi)好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師,您好!我們是一家新成立的個人獨(dú)資企業(yè),公司還沒營業(yè)收入,平時公司日常開支都是老板個人墊付,請問,現(xiàn)金日記帳期初余額怎么填?
您好,老師,我問一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務(wù)公司,接了幾個項(xiàng)目,甲方都沒撥付預(yù)付款,所以日常的業(yè)務(wù)支出都是老板個人轉(zhuǎn)款到公司賬上周轉(zhuǎn),11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個稅嗎?那還沒還的錢咋處理?掛其他應(yīng)付款嗎?這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師 就是近期熱聊的注冊資金實(shí)繳制 有什么說法嗎? 我們是建筑勞務(wù)公司,我們注冊資金是5千萬,成立是2020年,公司是2022年買人家的,現(xiàn)在實(shí)收資本還是0,有4個股東,其中一個股東就是老板,其他的都是他家人,平時也就是老板往公司轉(zhuǎn)款 用作支付材料費(fèi)或者人工費(fèi)的 那這樣的話 我是不是可以把平時他轉(zhuǎn)進(jìn)來的往來款作為實(shí)收資本入賬呢 他平時往來還挺頻繁的 金額大小都有
個體工商戶經(jīng)營所得稅率表有嗎?然后200萬內(nèi)的利潤是不是減半征收
公司發(fā)工資,在發(fā)工資時,賬戶沒錢了,自己公司名稱轉(zhuǎn)的錢到銀行賬戶,怎么做會計(jì)分錄
老師臨時工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國家電網(wǎng)電費(fèi)怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務(wù),怎么記賬啊?是老板原來先墊付的然后堆好多天公戶報(bào)銷這種的 基本上光這種支付憑證
請問已經(jīng)付款的憑證還需要老板補(bǔ)簽字嗎
老師物業(yè)公司巡更系統(tǒng)怎么入賬,5000元是直接費(fèi)用化嗎
老師 出口服務(wù)免增值稅的主要是指哪些服務(wù)呢
老師你好,每個月以公司的名義給韓紅基金會捐款一千元,這個一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤高,可以通過多申報(bào)工資和獎金的方式減少嗎?
老師請問我了,房屋折舊沒計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?


保險(xiǎn)柜沒現(xiàn)金,采購辦公用品都是老板自掏腰包。這種情況我不知道現(xiàn)金日記賬期初余額寫0還是?
同學(xué)你好 這個計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)金日記賬是零
那就不用做現(xiàn)金日記賬了,對吧?
沒有那就不用做的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝