你好 借原材料 進(jìn)項 貸銀行?
1.購進(jìn)一臺設(shè)備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90元,保險費500元,增值稅額30元,所以款項均以銀行存款支付,設(shè)備交付使用。2.向公司購進(jìn)甲材料1500千克,單價20元,發(fā)票上的價格30000元,增值稅額3900元,乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。3.用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)4.向C公司購進(jìn)丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預(yù)付材料尚未驗收人庫。5.用現(xiàn)金支付丙材料的運費及裝卸費4300元6.本期購進(jìn)的甲乙丙材料均已驗收人庫,現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)實際采購成本
1.購進(jìn)一臺設(shè)備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90元,保險費500元,增值稅額30元,所以款項均以銀行存款支付,設(shè)備交付使用。2.向公司購進(jìn)甲材料1500千克,單價20元,發(fā)票上的價格30000元,增值稅額3900元,乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。3.用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)4.向C公司購進(jìn)丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預(yù)付材料尚未驗收人庫。5.用現(xiàn)金支付丙材料的運費及裝卸費4300元6.本期購進(jìn)的甲乙丙材料均已驗收人庫,現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)實際采購成本
向益華公司購進(jìn)甲材料計45000元,增值稅5850元;購進(jìn)乙材料計30000元,增值稅3900元??铐椧雁y行存款支付。
(2)4日,從大華公司購進(jìn)甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料價款共計46000元,增值稅進(jìn)項稅額5980元;發(fā)生運費360元(按采購材料的重量比例分?jǐn)?,增值稅32.40元。材料尚未驗收入庫,貨款及運費已用銀行存款支付。
第1題.向甲廠購進(jìn)甲材料200噸,單價100元,增值稅額3400元,材料未入庫,貸款及稅額共計23400元,已由銀行支付。第2題.向下列各單位購進(jìn)甲材料一批,材料未入庫,增值稅款13600元,貸款及稅款均未付丙廠300噸,單價100元,共計30000元。丁廠500噸,單價100元,共計50000元,合計80000元。第三題.以銀行存款1000元支付購買甲材料的運雜費。第4題.向乙廠購進(jìn)甲材料500噸,單價100元,未入庫,貸款50000元,增值稅款8500元,其中30000元沖銷原預(yù)付貸款,不足部分以存款支付
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?