你好,分錄可以這樣寫 拿到發(fā)票入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-車 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款8萬 應(yīng)付賬款2萬 另外2萬不用付了 借:應(yīng)付賬款2 貸:營(yíng)業(yè)外收入2 后面附個(gè)補(bǔ)貼的政策文件或者說明,跟收到補(bǔ)貼是一樣的,
請(qǐng)問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬,要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
老師,公司買了1輛新能源汽車,開的發(fā)票價(jià)格是10萬元,但是公司支付了8萬元,其中有2萬元是國(guó)家補(bǔ)貼,但是這2萬元,沒有補(bǔ)貼到公司手里,而是經(jīng)銷商那邊直接抵了車價(jià),沒有給任何憑證,這2萬元要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
例如:甲開發(fā)公司購買土地支付土地儲(chǔ)備中心岀讓金6000萬元,并取得了出讓金票據(jù),現(xiàn)在甲房產(chǎn)公司總共出售給客戶10套住房,總價(jià)1000萬元,銷項(xiàng)稅額90萬元,開出普票含稅價(jià)共1090萬元給客戶,甲房產(chǎn)公司收到了銀行存款1090萬元時(shí)請(qǐng)教:1.如何做會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)老師在列分錄時(shí)標(biāo)出金額;2.土地出讓金票據(jù)沒有顯進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)只有90萬銷項(xiàng)稅額(假設(shè)無其他進(jìn)項(xiàng)抵扣),是否需要交稅?
4.王先生在2x20年注冊(cè)了一家公司,注冊(cè)資本是200萬元。成立當(dāng)年沒有任何業(yè)務(wù)收入。成立的第二年,營(yíng)業(yè)收入140萬元。為了減少公司的開支,王先生一人身兼數(shù)職。王先生沒有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),于是他根據(jù)一些原始憑證完成了兩年的賬務(wù)登記工作。依據(jù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.2x20年的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):王先生投資200萬元成立公司,款項(xiàng)存入公司賬戶。2.2×21年的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購買辦公用品5萬元(2)公司支付王先生工資10萬元(由于2×20年沒有任何收入,王先生沒有給自己開工資)(3)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和咨詢費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)25萬元(4)購買商品80萬元,以供出售(5)購買辦公用房28萬元(6)購買辦公用的車輛12萬元(7)獲取營(yíng)業(yè)收人140萬元。王先生判斷自己公司兩年都虧損,沒有必要交所得稅和編制財(cái)務(wù)報(bào)表。于是,他完成登記賬簿工作后,就結(jié)束了全部會(huì)計(jì)工作。年末稅務(wù)部門來查賬,稅務(wù)部門認(rèn)為王先生公司的賬目混亂、有偷稅漏稅的嫌疑。王先生對(duì)稅務(wù)部門的論斷不服。問題:1.你如何看待稅務(wù)部門的結(jié)論2.分析王先生哪里做錯(cuò)了3.該公司的會(huì)計(jì)工作存在什么問題4.該公司報(bào)表如何編
各位老師好,大致情況是這樣,我們是子公司,需要付母公司資本收益金,比如我現(xiàn)在需要付母公司100萬但是呢母公司欠我們子公司的應(yīng)收有10萬美元,匯率約定:7.15,抵扣了這部分10??7.15,我們只需要付母公司100-10??7.15。但是母公司欠我們子公司的應(yīng)收10萬美元是有好幾個(gè)項(xiàng)目組成,比如每個(gè)項(xiàng)目分成2美元、3美元、1美元、2美元、2美元。請(qǐng)問這種的該如何做賬,我現(xiàn)在做不平,問題出來在每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)收帳款不知道該怎么做,比如發(fā)票入賬的匯率是8,現(xiàn)在匯率按照7.15 該怎么做呢??希望有老師能一步步教怎么做 有耐心的老師來 價(jià)格好商量 問題比較復(fù)雜 可以私下加微信說!
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,