您好,您是沒(méi)有做計(jì)提的分錄,是這個(gè)意思嗎?
5做忘記計(jì)提所得稅了,6月交了所得稅,補(bǔ)計(jì)提所得稅是不是借所得稅費(fèi)用500 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅500,繳納所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅500貸銀行存款**但是這個(gè)月的所得稅費(fèi)用這個(gè)科目是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用*,然后借利潤(rùn)分配貸本年利潤(rùn)這樣子
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎?計(jì)提時(shí) 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣寫對(duì)嗎?
你好 老師 我去年交的所得稅沒(méi)做計(jì)提 直接就從銀行繳費(fèi)了 這樣的話所得稅費(fèi)用就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)啊
你好 老師 2022年第四季度的所得稅忘記計(jì)提了 然后跨年了 現(xiàn)在補(bǔ)提分錄 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款 這樣就可以了么 還需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
做內(nèi)賬實(shí)際繳納附加稅和所得稅的時(shí)候要不要計(jì)提再繳納(因?yàn)椴挥?jì)提的話就不經(jīng)過(guò)稅金及附加和所得稅費(fèi)用這樣利潤(rùn)表里附加稅和所得稅就沒(méi)有金額)不計(jì)提的話是直接入應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款然后利潤(rùn)表中就沒(méi)有稅金抵扣利潤(rùn)嗎
老師,減少注冊(cè)資金操作步驟是哪些? 我企業(yè)是2021年前注冊(cè)的 注冊(cè)資金1000萬(wàn) 想給它改成20萬(wàn), 要怎么操作
在小規(guī)模納稅人時(shí)建的固定資產(chǎn),現(xiàn)在是一般納稅人,賣了,怎么開票及報(bào)稅?
我們是個(gè)體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請(qǐng)問(wèn)我要繳納那些稅款呢,分別是多少
老師,您好,會(huì)計(jì)有沒(méi)有兼職平臺(tái)
編制合并報(bào)表時(shí),內(nèi)部股權(quán)抵銷的賬務(wù)處理的下列描述中()是錯(cuò)誤的A一般涉及到將投資方的長(zhǎng)期股權(quán)投資與被投資方的所有者權(quán)益相抵銷B一般涉及到將投資方的投資收益與被投資方的所有者權(quán)益相抵銷C有可能涉及少數(shù)股東權(quán)益的確認(rèn)D投資方對(duì)被投資方進(jìn)行的股權(quán)投資要抵銷
一般納稅人給小規(guī)模開票,可以開專票13個(gè)點(diǎn)的嗎
河南繼續(xù)教育注冊(cè)時(shí),所在單位沒(méi)有自己的單位可選擇,應(yīng)該怎么填寫
老師凍的中雞翅是免稅農(nóng)產(chǎn)品哈
老師,洗車房安裝折疊門,掛簾子等費(fèi)用,應(yīng)該記管理費(fèi)用還是成本?。?/p>
初級(jí)考試通過(guò),就等證書郵寄到家就可以了吧
是的 呢老師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅。
月末是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目嗎老師
直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到未分配利潤(rùn)。
老師 交的印花稅怎么做分錄 這個(gè)需要計(jì)提嗎?
不同的問(wèn)題,請(qǐng)重新提問(wèn)。