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三、東方公司10月1日銷售原材料一批,價款100000元,稅款13000元,收到為期3個月、面值為113000元的不帶息銀行承兌匯票。編制以下會計分錄:(1)10月1日銷售材料收到銀行承兌匯票時,(2)如果票據到期,企業(yè)支付票據面值時,(3)如果票據到期,若企業(yè)無力償還票款時,

2022-04-11 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-11 11:04

同學你好 1 借,應收票據113000 貸,其他業(yè)務收入100000 貸,應交稅費一應增一銷項13000 2 借,銀行存款113000 貸,應收票據13000 3 借,應收賬款113000 貸,應收票據113000

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快賬用戶5huv 追問 2022-04-11 11:11

老師,第二問這個分錄是不是借貸不相等啊

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齊紅老師 解答 2022-04-11 11:16

同學你好 2 借,銀行存款113000 貸,應收票據113000

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同學你好 1 借,應收票據113000 貸,其他業(yè)務收入100000 貸,應交稅費一應增一銷項13000 2 借,銀行存款113000 貸,應收票據13000 3 借,應收賬款113000 貸,應收票據113000
2022-04-11
同學你好 很高興為你解答 借:應付賬款226000 貸:應付票據226000 借:財務費用 2260 貸:銀行存款2260 借:應付票據226000 貸:銀行存款226000 借:應付票據226000 貸:應付賬款226000
2022-05-02
同學您好 借 應收票據 11300 貸 主營業(yè)務收入 10000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1300 借 銀行存款 11300 貸 應收票據 11300 借 應收賬款 11300 貸 應收票據 11300 借 原材料10000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1300 貸 應付票據 11300 借 應付票據 11300 貸 銀行存款11300 借 應付票據 11300 貸 應付賬款 11300
2022-05-02
你好 1.10月1日,銷售材料收到商業(yè)承兌匯票時 借:應收票據?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.如果票據到期,企業(yè)收到票據面值時 借:銀行存款,貸:應收票據 3.如果票據到期,企業(yè)無法收到款項 借:應收賬款,貸:應收票據
2022-04-25
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-04-25
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