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1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機(jī)的生產(chǎn)和銷售,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)從乙公司(一般納稅人)購進(jìn)生產(chǎn)用零部件一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為10萬元(不含增值稅);同時(shí),委托丙運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)運(yùn)輸該批零部件,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為2萬元(不含增值稅)。(2)銷售X型洗衣機(jī)一批,該批洗衣機(jī)銷售額為20萬元(不含增值稅)。(3)銷售Y型洗衣機(jī)一批,該批洗衣機(jī)銷售額為5.65萬元(含增值稅)。(4)將一批新試制的Z型洗衣機(jī)贈(zèng)送客戶,該型號(hào)洗衣機(jī)尚無同類市場銷售價(jià)格,該批洗衣機(jī)的生產(chǎn)成本為30萬元,成本利潤率為10%。已知:甲企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均可在當(dāng)月抵扣。試計(jì)算甲企業(yè)2019年7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

2022-04-11 10:09
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-11 22:14

銷項(xiàng)稅額=20*0.13+5.65/1.13*0.13+30*1.1*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅額=10*0.13+2*0.09 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

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銷項(xiàng)稅額=20*0.13+5.65/1.13*0.13+30*1.1*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅額=10*0.13+2*0.09 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-11
您好 甲公司本年10月應(yīng)繳納的增值稅=20*2560/1.13*0.13+3600*0.13-2500-326=3532.27
2021-11-24
正在解答中,請稍等
2022-01-13
你好 增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額=80000*13%加上4520/(1加上13%)*13%加上170000*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=(100000*13%加上10000*9%)*(1-20%)加上50000*13%
2020-08-12
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-01-08
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