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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):◆購進(jìn)紀(jì)念品,將其全部用于集體福利,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為2600元?!駨哪吃鲋刀愋∫?guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,含稅價(jià)格80000元,取得增值稅普通發(fā)票;向運(yùn)輸企業(yè)支付不含稅運(yùn)費(fèi)12000元,該運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票。銷售汽車裝飾品,取得不含稅收入20000元:提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅租金收入10000元?!舢?dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入20600元,甲企業(yè)未放棄減稅優(yōu)惠。.因管理不善丟失一批2021年6月份購入的原材料,該批原材料取得了增值稅專用發(fā)票,并已在6月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,賬面成本為7000元元?!ぃㄆ渌嚓P(guān)資料:甲企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定).計(jì)算甲企業(yè)2021年7月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;●計(jì)算甲企業(yè)2021年7月的增值稅銷項(xiàng)稅額;●計(jì)算甲企業(yè)2021年7月的應(yīng)納稅額。

2022-04-11 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-11 10:31

●計(jì)算甲企業(yè)2021年7月的增值稅銷項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:32

計(jì)算甲企業(yè)2021年7月的增值稅銷項(xiàng)稅額 2000*0.13+15000*0.13+10000*0.13+20600/1.03*0.02=3910

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:32

計(jì)算甲企業(yè)2021年7月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 12000*0.09-7000*0.13=170

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:33

計(jì)算甲企業(yè)2021年7月的應(yīng)納稅額 3910-170=3740

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