你好,第四年折現(xiàn)的時(shí)候到了3年末我就是第四年初的。
老師為什么2014年末是50-4,那個(gè)4人是2015年預(yù)計(jì)要離職的人啊
老師,這個(gè)題第四問(wèn),2020年初付款,可以算作2019年末,但是18年初到19年末,不是應(yīng)該折現(xiàn)兩次嗎?為什么才算一次啊
第三年年初相當(dāng)于第二年年末 從第二年年末往前算不是2期嗎 為什么答案是A一期啊
第三年年初相當(dāng)于第二年年末 從第二年年末往前算不是2期嗎 為什么答案是A一期啊 2021-08-25 20:55
第三年年初相當(dāng)于第二年年末 從第二年年末往前算不是2期嗎 為什么答案是A一期啊……
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
哦哦哦。是的,謝謝老師 那第六年極其以后年度都是一樣的,相當(dāng)于永續(xù)的,所以就只取第六年一個(gè)數(shù)嗎?
嗯您的理解是正確的。 這種題目就是固定模式,多做做題就好了。 不用客氣,麻煩給老師五星好評(píng)哈
老師,我越看越不理解,第六年的那個(gè)算是第六年年初,折現(xiàn)到第三年末。那么第四年的的那個(gè)也應(yīng)該是第四年初,第五年末啊,為什么還要折一期呢?
第四年的股利折現(xiàn)到第三年末,不是需要折現(xiàn)1期嗎
老師,那第六年的理解是在年初,那四五年的不是也應(yīng)該理解是年初嘛,第四年初也就是第三年末了嘛
你這里理解錯(cuò)了,6年那里是6年及以后折現(xiàn)到6年初的現(xiàn)值。
并不是說(shuō)股利在6年初發(fā)放