同學(xué),你好!可以抵扣的
個(gè)人住宿的增值稅專票這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,您好!以前年度的事項(xiàng),今年開(kāi)發(fā)票開(kāi)增值稅可以抵扣嗎?
老師,這種發(fā)票可以抵扣增值進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,1月份沒(méi)有銷項(xiàng),只有可以抵扣的交通進(jìn)項(xiàng)和專票,這個(gè)還要申報(bào)增值稅嗎,這些專票1月份要抵扣還是要在綜合平臺(tái)抵扣是嗎
老師,上個(gè)月未抵扣的增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅,可以去大廳修改進(jìn)行抵扣嗎
淘寶上購(gòu)買刻章,買回來(lái)幫客戶印字的,也是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設(shè)備,還是股東實(shí)繳到位,然后拿錢去買設(shè)備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊(cè)資本沒(méi)有實(shí)繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)充值廣告費(fèi)1萬(wàn),贈(zèng)送3000元,贈(zèng)送的廣告費(fèi)做什么科目,會(huì)計(jì)分錄說(shuō)下你看現(xiàn)在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費(fèi)余額12700元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄也說(shuō)下
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ——銷項(xiàng)稅額 356.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 356.7 發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣金額錯(cuò)誤,比當(dāng)期實(shí)際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報(bào)金額正確,該筆分錄已跨年度,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問(wèn)一下,管理人員工資跨幾個(gè)月了,我是不是借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪,那結(jié)轉(zhuǎn)借貸都是本年利潤(rùn)嗎
老師,算問(wèn)題二,題目還說(shuō)了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時(shí),不減要支付的利息,你看,問(wèn)題三,算借款總額時(shí),就減了利息的