您好,補(bǔ)計(jì)提以前年度損益調(diào)整即可
老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒有必要這樣
本月計(jì)提工資應(yīng)發(fā)62577.27,實(shí)發(fā)工資62351.83,個(gè)人所得稅225.44,計(jì)提工資借管理費(fèi)用生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬62577.27,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬62577.27貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44現(xiàn)金62351.83,繳納個(gè)稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44,貸現(xiàn)金是這樣的嗎
老師,個(gè)人所得稅忘記計(jì)提,例如,2021-12月借:管理費(fèi)19400貸工資薪酬19400我 2022年完成個(gè)稅繳納。 實(shí)應(yīng)借管理費(fèi)20000貸工資薪酬20000 計(jì)提,借工資薪酬600貸應(yīng)交個(gè)人稅代繳600 因忘了計(jì)提,又跨年怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提工資有個(gè)稅 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提個(gè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 發(fā)放上個(gè)月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 是這樣寫的嗎 代扣代繳個(gè)稅 應(yīng)交
老師請(qǐng)問,去年202212月計(jì)提總經(jīng)辦人員工資時(shí),引發(fā)工資時(shí)借管理費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬19000,個(gè)人所得稅1000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該借管理費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000;發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。我應(yīng)該怎么辦
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個(gè)月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
能寫下具體會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝
您好,借以前年度損益調(diào)整600貸應(yīng)付職工薪酬600,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅