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三鑫電器有限公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年5月份“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”期初貸方余額為4000元,并發(fā)生有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)填制稅款繳款書,繳納上月應(yīng)繳未繳的增值稅4000元。(2)銷售電冰箱給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,開具普通發(fā)票,取得銷售電冰箱的送貨運(yùn)輸費(fèi)11.3萬元;銷售電暖氣,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額56.5萬元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新型空調(diào)發(fā)給本企業(yè)職工,成本價(jià)為30萬元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)銷售2012年1月購進(jìn)的進(jìn)口冰箱10臺(tái),開具普通發(fā)票,每臺(tái)取得含稅銷售額5.85萬元。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)100萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬發(fā)現(xiàn)購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的30%被盜(以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定)。6)購進(jìn)生產(chǎn)用材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬元。月預(yù)繳增值稅25萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅稅額,同時(shí)編制每一筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

2022-04-10 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-11 04:51

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-04-11 05:51

1借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4000 貸銀行存款4000

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齊紅老師 解答 2022-04-11 05:51

2借銀行存款180.8 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅20.8

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齊紅老師 解答 2022-04-11 05:52

3借應(yīng)付職工薪酬34.29 貸庫存商品30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅4.29

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齊紅老師 解答 2022-04-11 05:53

4借銀行存款58.5 貸固定資產(chǎn)清理51.77 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6.73

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齊紅老師 解答 2022-04-11 05:54

5借原材料99.75 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9.45 貸原材料105.45

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齊紅老師 解答 2022-04-11 05:55

借待處理財(cái)產(chǎn)損益32.76 貸原材料99.75*0.3=29.925 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9.45*0.3=2.835

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齊紅老師 解答 2022-04-11 05:55

6借原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6.5 貸銀行存款56.5

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你好需要計(jì)算做好了給你
2022-04-11
你好! 業(yè)務(wù)1 銷項(xiàng)稅額(80+5.65/1.13)*13%=11.05 業(yè)務(wù)2 銷項(xiàng)稅額28.25/1.13*13%=3.25 業(yè)務(wù)3 銷項(xiàng)稅額20*(1+10%)*13%=2.86
2022-04-05
您好 銷項(xiàng)稅額80*0.13+5.45/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13+20*(1+0.1)*0.13+2260*5/10000/1.13*0.13=17.09 進(jìn)項(xiàng)稅額9.6+(30+5)*0.09*0.8=12.12 繳納增值稅17.09-12.12=4.97
2021-12-05
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-07
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-03-23
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