這個(gè)并不一定要看完才能申請(qǐng)。
1.手上有紙質(zhì)普票還沒(méi)開(kāi)完,可以直接申請(qǐng)電子票嗎?還是要等紙質(zhì)開(kāi)完了再申請(qǐng)? 2.電子專票也是一樣嗎,對(duì)所有企業(yè)都開(kāi)放了嗎? 3.具體怎么申請(qǐng)電子票呢?
1.電子發(fā)票一定要先把手上紙質(zhì)的開(kāi)完了才能申請(qǐng)嗎 2.如果沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)電子發(fā)票,現(xiàn)在手上紙質(zhì)開(kāi)完了,再去申請(qǐng)紙質(zhì)可以嗎 3.是不是有12月(年前)提前終止發(fā)票領(lǐng)購(gòu)的事,是什么時(shí)候停止呢,電子票也一樣嗎 4.電子票和紙質(zhì)票之間可以任意切換嗎,比如說(shuō)今天開(kāi)電子,明天開(kāi)紙質(zhì)?
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開(kāi)紅字信息申請(qǐng)請(qǐng);但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開(kāi)紅字信息申請(qǐng)表,然后再開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
老師你好,我們現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票我想把這個(gè)開(kāi)完了再申請(qǐng)電子發(fā)票,是不是按照當(dāng)時(shí)那樣子申請(qǐng),那這些發(fā)票的話,紙質(zhì)的我就不用驗(yàn)舊了,也不用理他了,反正我不用了,我直接申請(qǐng)電子發(fā)票就可以了嗎?
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開(kāi)了以后在申報(bào)增值稅申報(bào)表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)出來(lái)嗎?現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開(kāi)票的收入我要填在哪里呢?
日常零星的報(bào)銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險(xiǎn)開(kāi)的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,采購(gòu)100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開(kāi)的是100元,那成本定價(jià)是50還是100元呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問(wèn)下 甲、A、B之間貨款沒(méi)有結(jié)清的情況下合并報(bào)表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報(bào)表上?另外,如果要互相抵消的話。營(yíng)業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過(guò)來(lái)不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯(cuò)匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對(duì)方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯(cuò)了,當(dāng)月需退回重打的,過(guò)應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會(huì)計(jì)在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動(dòng)生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費(fèi)貸方十固定資產(chǎn)折舊十營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎?
五險(xiǎn)一金扣費(fèi)和工資問(wèn)題