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金融企業(yè)會計題目 某支行開戶單位吉達商貿(mào)有限公司20x7年5月31日存款賬戶余額60000元,20x7年3月21日至5月31日的累計數(shù)為 2566000元,20x7年6月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.72%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。 (1)6月8日,存入現(xiàn)金16000元 (2)6月12日,轉(zhuǎn)賬存入5000元 (同一開戶行) (3)6月15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金8000元 (4)6月17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元 (5)6月19日,存入現(xiàn)金7000元 根據(jù)上述資料,對以上業(yè)務(wù)編制會計分錄
某支行開戶單位吉達商貿(mào)有限公司20x7年5月31日存款賬戶余額60000元,20x7年3月21日至5月31日的累計數(shù)為 2566000元,20x7年6月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.72%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。 (1)6月8日,存入現(xiàn)金16000元 (2)6月12日,轉(zhuǎn)賬存入5000元 (同一開戶行) (3)6月15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金8000元 (4)6月17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元 (5)6月19日,存入現(xiàn)金7000元 要求:根據(jù)上述資料,對以上業(yè)務(wù)編制會計分錄
某支行開戶單位吉達商貿(mào)有限公司20x7年5月31日存款賬戶余額60000元,20x7年3月21日至5月31日的累計數(shù)為2566000元,20x7年6月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.72%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。(1)6月8日,存入現(xiàn)金16000元(2)6月12日,轉(zhuǎn)賬存入5000元(同一開戶行)(3)6月15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金8000元(4)6月17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元(5)6月19日,存入現(xiàn)金7000元要求:根據(jù)上述資料,對以上業(yè)務(wù)編制會計分錄
1、某支行開戶單位吉達商貿(mào)有限公司2011年6月31日存款賬戶余額為60000元,2021年3月21日至5月31日的累計數(shù)為2566000元,2011年6月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.72%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。(20)(1)6.8,存入現(xiàn)金16000元。(2)6.12,轉(zhuǎn)賬存入5000元。(3)6.15,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金8000元。(4)6.17,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)6.19,存入現(xiàn)金7000元。要求:根據(jù)上訴資料,對(1)-(5)兩項業(yè)務(wù)編制會計分錄,同時為該公司開立單位活期存款分戶賬(乙種賬),計算該公司2011年第二季度的利息,并作利息入賬的會計分錄
1、某支行開戶單位吉達商貿(mào)有限公司2011年6月31日存款賬戶余額為60000元,2011年3月21日至5月31日的累計數(shù)為2566000元,2011年6月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.72%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。(1)6.8,存入現(xiàn)金16000元。(2)6.12,轉(zhuǎn)賬存入5000元。(3)6.15,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金8000元。(4)6.17,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)6.19,存入現(xiàn)金7000元。要求:根據(jù)上訴資料,對(1)、(5)兩項業(yè)務(wù)編制會計分錄,同時為該公司開立單位活期存款分戶賬(乙種賬),計算該公司2011年第二季度的利息,并作利息入賬的會計分錄
老師,公司名稱變更了,三方協(xié)議怎么變更公司名稱呀,操作流程發(fā)下,謝謝
我們公司的設(shè)備車要發(fā)貨,雇司機開車路上產(chǎn)生的油費發(fā)票可以直接報銷嗎?可不可以稅前扣除,可以放入什么費用?
老師請問下電子稅務(wù)局里怎么查看添加了哪些人員
老師,請問去年的一張發(fā)票對方要求沖紅,但是我已經(jīng)認證過了,如果現(xiàn)在沖紅部門,我是不是下個月報稅的時候,進項票里面有一個紅字發(fā)票那里填上負數(shù)的進項稅額,做賬進項稅轉(zhuǎn)出就可以了
老師 前幾個月公司的水電費一直沒有發(fā)票我做賬的時候也按水電費計提了 這個月物業(yè)幫我們?nèi)垦a開了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當時確實達到了可使用的狀態(tài),也開始計提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個人的顧問費每個月4960元,由稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票,稅點是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入