您好 請問原材料發(fā)票收到了嗎
原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計(jì)做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導(dǎo)致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實(shí)際出庫數(shù)量出庫,所以導(dǎo)致賬實(shí)不符,少的原因我接手的時候是有的,但是在當(dāng)月又使用出去了導(dǎo)致有些原材料是負(fù)的,請問這些怎么辦
原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計(jì)做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導(dǎo)致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實(shí)際出庫數(shù)量出庫,所以導(dǎo)致賬實(shí)不符,少的原因我接手的時候是有的,但是在當(dāng)月又使用出去了導(dǎo)致有些原材料是負(fù)的,請問這些怎么辦?
老師您好,因上月購買原材料不知單價和數(shù)量,所以根據(jù)以往情況暫估了原材料的費(fèi)用,那么本月付出去了原材料的費(fèi)用,有差額,怎么進(jìn)行紅沖?
老師您好!這是同一批貨,貨上個月已經(jīng)領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本。上個月暫估的時候采購給我的價格有誤,這個月發(fā)票到了價格有差異,現(xiàn)在數(shù)量都領(lǐng)用了,價格差異那么大,表格上我要怎么做好呢?公司沒有原材料的管理軟件,原材料都是Excel表格做的。
老師我每個月的材料發(fā)出數(shù)量是根據(jù) 期初庫存數(shù)量+本期入庫數(shù)量—期末結(jié)存數(shù)量=本期發(fā)出數(shù)量,這樣倒擠的,因?yàn)檐囬g沒有文員統(tǒng)計(jì)發(fā)出原材料的數(shù)量,具體材料用到哪個產(chǎn)品上面也是不清楚的,每個產(chǎn)品用多少材料也不知道,但是具體銷售的數(shù)量我是知道的,直接人工和制造費(fèi)用我都知道,我想算銷售出去的每種材料的材料成本,我可不可以用銷售數(shù)量×以材料平均單價得出來的銷售成本,用這個總銷售成本÷銷售出去材料的數(shù)量=一個分配律,用這個分配律×銷售出去的每種材料的重量=這種材料的銷售成本,這樣可以嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會完成自動結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價時候這個帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
您好,發(fā)票收到了,錢已付出
那把上個月的暫估分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
您好老師,請問怎么紅沖?有可舉例說明嗎?如果重新寫分錄會影響上月成本的計(jì)算嗎?
重新寫分錄不會影響上月成本的計(jì)算 只影響當(dāng)月 把上月暫估分錄紅沖啊 一樣的分錄 金額用紅字
也就是說在對于上月暫估的原材料,本月需要寫兩個分錄,一個用紅筆寫個和上月同樣的分錄,在用黑筆寫個正確的對嗎?
是的 這樣理解正確的
謝謝老師,如果這樣,本月原材料的錢比上月暫估的金額少,那么計(jì)算原材料時或則是說是否還要再寫別的分錄,應(yīng)怎么處理?
您實(shí)際收到的原材料也是比暫估的少嗎
老師您好,是實(shí)際原材料的金額比暫估原材料的金額少?
那您暫估的原材料 全部領(lǐng)用了嗎
老師您好,我可能表達(dá)不好,這樣舉例說明吧!3月份買了原材料已入庫,因不知單價數(shù)量暫估100元,4月份定了單價和數(shù)量,實(shí)際金額為80元,像這樣的情況我該如何處理賬務(wù)?
那把三月份的紅沖 然后根據(jù)發(fā)票直接寫分錄就好了 如果原材料已經(jīng)按照100領(lǐng)用 要把多領(lǐng)用的20也紅沖
老師您好,比如上次我的分錄是: 借原材料——暫估 100 貸:應(yīng)付賬款——暫估 100 那我本月是不是用紅筆寫分錄: 1.摘要:紅沖上月記12 借:原材料——暫估 100 貸:應(yīng)付賬款——暫估 100 2.用黑色筆再寫正確的分錄 借:原材料——80 貸:銀行存款——80 3.如果不是這樣寫,還請老師多多指教,如果是,那么20元的原材料已領(lǐng)用,我該如何做分錄,或是20元的原材料我也不知道是否已變成了庫存商品,我該如何處理賬務(wù)?
前面寫分錄正確的 如果已經(jīng)領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 -20 貸:原材料 -20 寫到這筆就好了 算產(chǎn)品成本的時候減少20就好
老師您好,就是算本月生產(chǎn)成本的時候,原材料減少20嗎?如果因?yàn)閷?shí)際情況的原因,無法了解是否已領(lǐng)用了原材料生產(chǎn)了庫存商品該怎么處賬務(wù)?
如果無法確認(rèn)的話 就不寫紅沖20的分錄?
那會影響生產(chǎn)成本嗎,或會影響到其它嗎?
會影響到本月的生產(chǎn)成本 因?yàn)椴牧仙倭?0啊?