您好 2021年7月成立的公司,9月開(kāi)票有收入,9月是就算籌建期結(jié)束 請(qǐng)問(wèn)裝修費(fèi)計(jì)入的什么會(huì)計(jì)科目
7-8月份,公司處于籌建期,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)都有20萬(wàn)。9月份有了收入,可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)成管理費(fèi)用嗎?
企業(yè)還在籌建期,尚未展開(kāi)經(jīng)營(yíng),但籌建期不會(huì)跨年,這段時(shí)間的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,但其中有一筆辦公室裝修款,請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,還是只能作為開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
老師好,請(qǐng)問(wèn)19年8月成立的公司,8月12月籌建期,做的管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi),但是20年1月到2 月份管理費(fèi)用也是做開(kāi)辦費(fèi),夸年的話(huà)籌建期發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi)吧!我需要修改嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,2021年7月成立的公司,9月開(kāi)票有收入,9月是不是就算籌建期結(jié)束,那裝修的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用中嗎?
那我們裝修期間購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)商材料,以及裝修公司裝修,都是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每月分?jǐn)?,去年裝修廠(chǎng)房及辦公樓一直記得在建工程,本來(lái)打算這月全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)說(shuō)是錯(cuò)的,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那我可以這個(gè)月調(diào)賬,把在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,這個(gè)月開(kāi)始攤銷(xiāo)還是下月開(kāi)始攤銷(xiāo)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)計(jì)入的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ,那這個(gè)匯算清繳我該怎么報(bào)?可以0申報(bào)嗎?
裝修費(fèi)還是分期攤銷(xiāo)比較好 您都開(kāi)具發(fā)票了 怎么可以0申報(bào)呢 不是有收入了嗎
還有我想請(qǐng)問(wèn)下,以前那個(gè)會(huì)計(jì)做的賬用的科目全部都不對(duì),老板讓我把她做的全部反結(jié)賬,重新做,這樣可以嗎?
那工作量比較大 而且都已經(jīng)報(bào)稅了 最好不好 可以4月份的時(shí)候做分錄調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)股東自己轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公司以公司名義買(mǎi)車(chē),這個(gè)我該怎么做?這個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)買(mǎi)車(chē) 的錢(qián)不算實(shí)收資本
請(qǐng)問(wèn)是以投資款名義轉(zhuǎn)入的嗎
不是以投資款轉(zhuǎn)入的
那可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目
對(duì)了,以前會(huì)計(jì)的增值稅報(bào)表上有留底稅額,但是我沒(méi)看到賬務(wù)處理。這個(gè)留底我該怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)您賬上沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額嗎?
有應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額
那這個(gè)里面應(yīng)該就有留抵稅額啊