您好,沒有投產(chǎn)暫時(shí)不能享受,有銷售額后才可以。具體對照文件:財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第14號,以下簡稱“14號公告”),明確了小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)留抵退稅政策。同時(shí),稅務(wù)總局相應(yīng)配套制發(fā)了《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2022年第4號

老師:我公司自建辦公樓己完工,建筑公司開了增值稅專用發(fā)票,總金額五百萬,請問現(xiàn)在固定資產(chǎn)新政策進(jìn)項(xiàng)稅是可以全額抵扣的吧
老師你好,我們公司在新建期間,產(chǎn)生了五十多萬的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。請問一下,可以適行留抵退稅政策么
你好,老師,我們是一般納稅人,2019年9月份成立的公司,沒有啥銷項(xiàng)稅,有五百萬還沒有認(rèn)證和抵扣,我可以在所屬稅期把發(fā)票都認(rèn)證了,然后申請?jiān)隽苛舻滞硕悾讶慷颊J(rèn)證和退了,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,請問增值稅發(fā)票認(rèn)證一定是月底進(jìn)行的么,另外我們公司從開立至今,一直都是收的發(fā)票放的待抵扣,沒有認(rèn)證過,這個(gè)月根據(jù)銷項(xiàng)將部門待抵扣的進(jìn)行認(rèn)證,沒認(rèn)證完的在電子稅務(wù)局做留抵就可以了吧,謝謝
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?


好的謝謝
您好,投產(chǎn)后有銷售額才能享受。