你好,根據(jù)公式:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),要想不交稅你還要11800的進(jìn)項(xiàng)
本月進(jìn)項(xiàng)有3737484.02元,稅率是13,稅負(fù)是1.5 ,如果要把進(jìn)項(xiàng)抵扣完,我們需要開多少金額的發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)含稅)
老師,進(jìn)項(xiàng)稅891827.7元,進(jìn)項(xiàng)稅額115937.6元,稅率13%。現(xiàn)在要求出來,開9%的專票能開多少銷項(xiàng)額,不管稅負(fù)率,有公式嗎?
一個(gè)時(shí)期內(nèi)進(jìn)貨價(jià)格上漲,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也會(huì)增加,這樣,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額也就少了,稅負(fù)率就降低了。 老師這句話的意思是需要在原有銷售額保持不變的情況下,進(jìn)貨價(jià)格上漲,才會(huì)讓銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額減少,對么
你好老師,進(jìn)貨花了10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額13000,稅 率是13%,稅負(fù)是1.2%,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額相差11800元,問還需要多少進(jìn)項(xiàng)?
你好開票金額含稅價(jià)100元,稅率13%,不含稅=100/(1%2B13%)=88.50稅負(fù)1%=88.50*1%=0.88銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=0.88=100/(1%2B13%)*13%—進(jìn)項(xiàng)稅額,求得進(jìn)項(xiàng)稅額=10.62進(jìn)項(xiàng)含稅金額=10.62/0.13*1.13=92.31。老師這當(dāng)中2B是什么意思?
老師,你好,是日本的雜志,發(fā)生在日本的,現(xiàn)在需要開發(fā)票給國內(nèi)的公司,是0稅率呢,還是6%的稅率呢?
老師,現(xiàn)在外賬公司做員工工資表,是真實(shí)的嗎?如果不是真實(shí)的,會(huì)有什么后果嗎?一般有人查嗎
正常商品銷售溢價(jià)范圍是多少的,就是超出進(jìn)價(jià)的范圍
老師您好,您有會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的網(wǎng)址嗎,謝謝老師
老師您好,請問哪位老師跳過小規(guī)模國際貨代的增值稅申報(bào)表?想問下免稅的國際運(yùn)輸服務(wù)收入填在哪一行?
老師你好,我們是做快遞分練的,大多是人員工資,可以直接做借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬嗎
老師您好,稅務(wù)上現(xiàn)在預(yù)警我24年成本賬上和電子稅務(wù)局不一致,就是我賬上申報(bào)的都是按1088萬元申報(bào)的,但是我電子稅務(wù)局是788元,然后中間有個(gè)300萬的差額,稅務(wù)現(xiàn)在要求我列示明細(xì),然后我查出來是因?yàn)槲?4年入賬了23年的材料票,但是現(xiàn)在有個(gè)原因是我23年入到24的成本票實(shí)際要比查出來的這個(gè)差額大,就是時(shí)間差額300萬,但是我查出來23年的發(fā)票有350多萬,老師這是什么原因呢
老師,您好,我公司在招聘了一位員工,是外地的,然后社保,公積金交到我公司所屬地址,這位員工在他們當(dāng)?shù)赜貌涣?,說是要在他們當(dāng)?shù)卣覀€(gè)人力資源代交社保和工資,像這樣的話,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),我們工資又怎么處理?,
我想問下,殘疾人保障金怎么申報(bào)
老師好!上個(gè)月開的發(fā)票,客戶這個(gè)月作廢,沒有抵扣,怎么做賬呀?如果抵扣了怎么做
老師我重新描述下,進(jìn)貨花了10萬,稅率%13是13000的進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)是1.2%,求還差好多進(jìn)項(xiàng)可以平掉賬目
請問銷售金額不含稅的是多少
這是領(lǐng)導(dǎo)給我出的題,沒有說銷售額
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入,不知道沒法求的
好的,謝謝老師
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