您好。正常轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理處置就可以
車輛固定資,已計提完折舊,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。還未計提完的車輛報廢應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
公司的轎車折舊年限到了但是折舊還沒提完 車子還在使用 要怎么處理啊
老師 公司處理舊車輛 折舊還沒提完 應(yīng)該怎么處理?
老師問一下公司有輛車還沒提完折舊,現(xiàn)在買了,帳務(wù)上如何處理,又如何清理
公司有一輛汽車,折舊還沒有折完,送給股東,如何處理?
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)偅謹(jǐn)倳r將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
實務(wù)中應(yīng)該怎么處理 還開發(fā)票這些嗎?具體怎么做?
正常給買購買方開發(fā)票。 然后做固定資產(chǎn)清理的分錄。
進(jìn)項還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果計提完了呢?還需要開發(fā)票給對方嗎
需要開發(fā)票。進(jìn)項不需要轉(zhuǎn)出。計提完和沒計提完的處理一樣。
計提完和沒計提完都需要開發(fā)票出去嗎?
計提完和沒計提完都需要開發(fā)票出去
老師 沒有開發(fā)票會怎么樣?
如果對方不要發(fā)票,你不開也行。正常賬務(wù)處理。
直接處理財產(chǎn)損溢就行了嗎
。正常做資產(chǎn)處置的分錄。
1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱 2、處置固定資產(chǎn)時: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3、若處置產(chǎn)生利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益科目) 若處置實現(xiàn)損失: 借:資產(chǎn)處置損益科目) 貸:固定資產(chǎn)清理
老師你剛剛說的對方不要發(fā)票 我正常處理的意思是我做無票申報 還是需要繳納稅金對不對?
正常交稅,做無票收入申報。
沒有開票,不影響你做帳,納稅申報和交稅。
好的謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!