你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷售收入都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問(wèn)下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來(lái)回到賬,來(lái)回付款的?
你好我從中間接過(guò)來(lái)建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒(méi)有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說(shuō)涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


(5)18日,持銀行匯票80000元購(gòu)人A材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款退回并存入銀行。為49500元,增值稅稅額為7920元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用2000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),剩余票款(6)21日,基本生產(chǎn)車間自制A材料50千克驗(yàn)收入庫(kù),總成本為600元(7)30日,根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表"的記錄,7月份基本生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料6000千克,車間管理部門領(lǐng)用A材料1000千克,企業(yè)管理部門領(lǐng)用A材料1000千克。要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)7月份發(fā)出A材料的單位成本;(2)根據(jù)上述資料(1)~(7)編制甲企業(yè)7月份與A材料有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)"科相要求
2借原材料-暫估-2000 貸應(yīng)付賬款-暫估-2000
借原材料2200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額234 貸銀行存款2434
3.借在途物資37000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5760 貸銀行存款42760
4借原材料37000 貸在途物資37000
5.借原材料61500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7920 銀行存款10580 貸其他貨幣資金80000
6借原材料600 貸生產(chǎn)成本600個(gè)
7.月末材料加權(quán)平均單價(jià)是 (18000+2200+37000+61500+600)/(1800+200+2950+5000+50)=11.93
借生產(chǎn)成本71580 制造費(fèi)用11930 管理費(fèi)用11930 貸原材料95440
(2)根據(jù)上述資料(1)~(7)編制甲企業(yè)7月份與A材料有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)"科相要求寫出明細(xì)科目和專欄名稱)
會(huì)計(jì)分錄我發(fā)給你了