同學你好, 借,庫存商品22600 貸,銀行存款22600
購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款160000元、稅款20800元;發(fā)生遠當 費用1500元,已取得承運部門開具的增值稅專用發(fā)票。 (2)臨近“五一”節(jié),購進飲料一批,取得增值稅專用發(fā)票稅款注明價款20000元、稅款260 元;該批飲料已運抵企業(yè),用于發(fā)放職工福利。 (3)購進生產(chǎn)用設備1臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款500000元、稅款65000元。 (4)向A公司銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額280000元,另開普通發(fā)票 A公司收取運費2260元。上述款項已辦妥托收手續(xù),月末尚未收回。 (5)將自制的一批新產(chǎn)品用于對外投資,生產(chǎn)成本為300000元成本利潤率為%10
1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月有關業(yè)務資料如下。 (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款160000元、稅款20800元;及士費用1300元,已取得承運部門開具的增值稅專用發(fā)票。 (2)臨近“五一”節(jié),購進飲料一批,取得增值稅專用發(fā)票稅款注明價款20000元、稅款2600元;該批飲料已運抵企業(yè),用于發(fā)放職工福利。 3.購進生產(chǎn)用設備1臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款500000元、稅款65000元。 【要求】根據(jù)上述資料,計算該企業(yè)當月應納的增值稅額。
企業(yè)為增倩稅一般納稅人,2019年5月有關業(yè)務資料加韻詩顏材料一批、取得增值稅專用發(fā)票上注明價款160000元ES00己取得重運部門開具的增值稅專用發(fā)票2),購進飲料一批,取得增值稅專用發(fā)票稅款注明價稱20006元MAYCREATE/儲創(chuàng)碼“提亮唇色京東自帶鏡子和唇刷”心心念念的好貨,原來在京東這么劃算!11.1京倉直發(fā)當日達查看詳情53結果12題目答案年5月有關業(yè)務資料如下:1購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票上注明價款160000元稅款20800元;發(fā)生運輸費用1500元已取得增值稅專用發(fā)票。2.臨近“五一”節(jié)購進飲料一批取得增值稅發(fā)票注明價款20000元稅款2600元;該批飲料已運抵企業(yè)用于發(fā)放職工福利。3購進生產(chǎn)設備1臺取得增值稅用發(fā)票注明價款500000元、稅款65000元4、向A公司銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票注明銷售為280000元另開普通發(fā)票向A公司收取運費2260元上述款項已辦理托收手續(xù)月末尚未收回。5、將自制的一批新產(chǎn)品用干對外投資生產(chǎn)成本為300000元成本利潤率為10%該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。6因管理不
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月有關業(yè)務資料如下。(1購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款160000元、稅款20800元:發(fā)生運輸費用1500元,己取得增值稅專用發(fā)票。(2)臨近“五一”節(jié),購進飲料一批,取得增值稅專用發(fā)票稅款注明價款20000元、稅款2600元;該批飲料已運抵企業(yè),用于發(fā)放職工福利。(3)購進生產(chǎn)用設備1臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款500000元、稅款65000元(4)向A公司銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額280000元,另開普通發(fā)票向A公司收取運費2260元。上述款項己辦妥托收手續(xù),月末尚未收回。(5)將自制的一批新產(chǎn)品用于對外投資,生產(chǎn)成本為300000元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。(6因管理不善,致使庫存原材料丟失,實際成本50000元,其中包括應分攤的運輸費用5000元。該批原材料的進項稅額己在購進月份申報抵扣。該企業(yè)上月無留抵稅額,各類貨物增值稅稅率均為13%。。上述票據(jù)己在當月通過稅務機關的認證?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料
2)臨近“五一”節(jié),購進飲料一批,取得增值稅專用發(fā)票稅款注明價款20000元、稅款2600元:該批飲料已運抵企業(yè),用于發(fā)放職工福利。
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復習了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報個稅是正常的薪金工資申報個稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實務課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?