你好 借:銀行存款 固定資產(chǎn)處置損益/營(yíng)業(yè)外損益 貸:固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)報(bào)廢,無(wú)殘值的分錄怎么寫(xiě)?
老師固定資產(chǎn)殘值分錄是怎樣寫(xiě)
老師購(gòu)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,殘值怎么寫(xiě)分錄
你好老師:清理固定資產(chǎn)無(wú)殘值,分錄該怎么寫(xiě)
報(bào)廢固定資產(chǎn)的分錄怎么寫(xiě)?沒(méi)有殘值
請(qǐng)問(wèn)分公司沒(méi)有員工購(gòu)買社保與發(fā)工資合不合理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下銀行流水,很多客戶只給對(duì)賬單,不給回單的,問(wèn)流水說(shuō)看流水不就行了嘛?
請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷單,通常是由財(cái)務(wù)統(tǒng)一找領(lǐng)導(dǎo)簽字,還是個(gè)人自己找領(lǐng)導(dǎo)簽字
請(qǐng)問(wèn)一下老師,假如A股東認(rèn)繳金額5萬(wàn),以前沒(méi)有實(shí)繳,現(xiàn)在公司欠A股東10000,10000要轉(zhuǎn)成Aq股東的實(shí)收資本,需要繳納印花稅嗎
老師,司機(jī)給運(yùn)輸原材料,這個(gè)司機(jī)結(jié)運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,沒(méi)有發(fā)票,讓每個(gè)司機(jī)去稅務(wù)局開(kāi)票,也不太現(xiàn)實(shí),有沒(méi)有好的解決方法?推薦您日常操作合規(guī)簡(jiǎn)便的。謝謝!
查賬征收的個(gè)體工商戶如何做賬,有什么注意點(diǎn),
請(qǐng)問(wèn)別人找我們公司開(kāi)票。需要收多少稅點(diǎn)怎么算
廣東省電子稅務(wù)局首次登錄操作流程
公司注冊(cè)資金1000萬(wàn),實(shí)繳9550萬(wàn),股東兩個(gè)一個(gè)占比49%一個(gè)占比51%,現(xiàn)在要變更股權(quán)比例,占比51%的更改為57%,占比49%的更改為38%,加一個(gè)股東5%的,公司名下有房產(chǎn),有211萬(wàn)未分配利潤(rùn),現(xiàn)在變更涉及到了哪些稅,,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明謝謝
老師,我們公司現(xiàn)在還沒(méi)有銷售收入,有些成本費(fèi)用發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候表里可以什么都不填嗎
假設(shè)購(gòu)入空調(diào)3000*3%殘值=30 借固定資產(chǎn)-原值2970 借固定資產(chǎn)-殘值30 貸銀行存款 3000 是這樣嗎?
不是的 借:固定資產(chǎn)清理 30 累計(jì)折舊 2970 貸:固定資產(chǎn) 3000
購(gòu)入空調(diào)預(yù)計(jì)殘值分錄是這個(gè)??
是的,你要把殘值轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理的
老師,等到時(shí)候把固定資產(chǎn)賣了才處理分錄,還是先預(yù)計(jì)殘值分錄,哪個(gè)比較好?
這個(gè)是完整的分錄的 1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理, 借:累計(jì)折舊, 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備, 貸:固定資產(chǎn)。 2、清理過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用以及應(yīng)交的稅金: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)交稅金。 貸:銀行存款或現(xiàn)金。 3、清理收回收入, 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理。 4、最終固定資產(chǎn)清理科目余額在借方,則轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,若余額在貸方則轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。