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老師,您好,麻煩問一下,我是小規(guī)模納稅人,主要做品牌策劃,我和一個公司合作,他給我提供技術(shù),對公付款5萬,發(fā)票也是5萬,當月我做的主營業(yè)務成本,后來這個公司因為沒完成我們的合同內(nèi)容,退款了5000,但是中間間隔了幾個月,那這個退款我應該怎么做呢

2022-04-06 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-06 17:25

你好 ; 借銀行存款貸主營業(yè)務成本 ;這樣來處理

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快賬用戶6784 追問 2022-04-06 17:26

沒有紅字發(fā)票,只有對公對方返還的金額,也是這么操作嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:35

你好;? ? ? 是的。 去紅沖你成本哈 ;? ?是普票嘛? ?

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快賬用戶6784 追問 2022-04-06 17:37

是普票,那摘要寫什么,后面直接粘貼我的銀行回單就行嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:43

你好;? ? ?摘要寫? ?收到合同質(zhì)量賠償? 沖成本? ?

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快賬用戶6784 追問 2022-04-06 17:45

后邊附銀行回單嗎?老師,問一下,主營業(yè)務成本在借方紅字是不是也可以

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:57

?你好;是的。 附 合同以及銀行回單即可 。; 對的; 可以的??

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快賬用戶6784 追問 2022-04-06 18:06

老師,合同是口頭的,我只有銀行,因為之前總合作

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齊紅老師 解答 2022-04-06 18:14

?你好;? ? 建議是有合同好一些; 白紙黑字寫著? ?

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快賬用戶6784 追問 2022-04-06 18:16

那如果沒有呢,當時退款鬧的比較不太愉快

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齊紅老師 解答 2022-04-06 18:28

?你好;? ?沒有的話到時沒有依據(jù)我怕你們起糾紛的??

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你好 ; 借銀行存款貸主營業(yè)務成本 ;這樣來處理
2022-04-06
你好!按照權(quán)責發(fā)生制原則,收入與成本應該配比,現(xiàn)在應該計入原材料或者庫存商品。
2024-03-30
你好 貨物也不退回了吧
2020-10-18
同學你好,把之前那一筆紅字沖銷掉就可以了
2021-11-26
您好,建議直接做,借:庫存商品,或者勞務成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:銀行存款。
2019-12-31
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