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老師,請問增值稅普通發(fā)票跨月紅沖怎么樣操作?

2022-04-06 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-06 17:07

你好,跟專票一樣,要開紅票的信息編號,然后開票

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你好,跟專票一樣,要開紅票的信息編號,然后開票
2022-04-06
同學你好 這個直接開負數(shù)發(fā)票就行
2021-11-26
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2022-12-22
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2023-02-03
直接在開票系統(tǒng)填開負數(shù)發(fā)票就是了
2022-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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