同學你好 這個就是繳納的稅費和你們的管理費
例3-6]甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二:從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三:從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關費用為2800元。不甲公司以凈利潤(稅后利潤)最大化為目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收率為3。,就是這三個方案的企業(yè)所得稅,該怎么算
請問老師我們掛告安裝公司開據(jù)發(fā)票3%的稅點,管理費3%,為什么掛告的公要收我8點39的費用,這里還有其它費用嗎?掛告的公司是小規(guī)模企業(yè)增值稅傳用發(fā)票。
假沒我簽訂的合同是100萬,甲方要求發(fā)票是小規(guī)模企業(yè)增值稅專用發(fā)票,稅率3%,被掛告的公收取我3%的管理費,開出的發(fā)票顯示稅率3%,實際他收取我含管理在內(nèi)8.39%的費用(83900元),這里還有什么費用嗎。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,購買原材料時,有幾種方案可供選擇:一是從-般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為12000元,A公司適,用增值稅稅率為13%;二是從小規(guī)模納稅人B公司購買,則可取得由稅務所代開的征收率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價格為11000元;三是從小規(guī)模納稅人C公司購買,只能取得普通發(fā)票,每噸含稅價格為10000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸含稅銷售額為20000元,其他相關費用2000元。甲公司適用城建稅稅率為7%,教育附加征收率3%[要求]1:假設甲企業(yè)以稅負最小化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃2:假設甲企業(yè)以利潤最大化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃3:假設甲企業(yè)以現(xiàn)金凈流量最大化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額。【從事代理服務企業(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應該怎么做會計分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報如何操作?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報的班是會計實操班,目前我在報稅時遇到問題了,我應該問哪位老師呀